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公司採購管理制度(集錦15篇)

來源:時尚冬    閱讀: 1.95W 次
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在日常生活和工作中,接觸到制度的地方越來越多,制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。那麼擬定製度真的很難嗎?下面是小編精心整理的公司採購管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

公司採購管理制度(集錦15篇)

公司採購管理制度1

第一章 總則

第一條 爲了規範zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)物資採購活動,保證物資採購工作合法、有序進行,根據《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結合油品調運分公司實際,特制定本辦法。

第二條 油品調運分公司物資採購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則,擇優選擇企業實力、信譽、技術能力和價格合理的供應單位。

第三條 工貿公司物資採購工作實行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。

(一)統一制度:統一物資採購制度,統一業務流程和工作程序,統一適用集團公司專家庫、協作企業准入目錄;

(二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協作、相互制約、相互監督機制;

(三)歸口審查:對物資採購項目中的有關內容,按業務性質,分別由相關專業部門審查。

第四條 物資採購工作要堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則。

第五條 物資採購工作實施“迴避”制度。

(一)部門迴避:物資採購部門不能負責項目實施活動,項目實施部門不能組織物資採購活動;

(二)人員迴避:物資採購領導小組成員與供應單位負責人或委託代理人有利害關係的,在物資採購活動中必須迴避。

第二章 組織機構及職責

第六條 油品調運分公司成立物資採購領導小組,物資採購領導小組是物資採購責任和組織實施的主體,根據工作特點和業務需要,組織實施公司設備及物資採購等項目。油品調運分公司物資採購領導小組組長由經理樊礦強擔任,副組長由公司副經理白志剛擔任,成員由綜合辦公室、安全質監部、調度管理部、財務資產部等部門人員組成。領導小組職責:

(一)貫徹落實集團公司物資採購管理的相關制度和規定;負責制定油品調運分公司物資採購管理辦法,並組織實施;

(二)對物資採購項目進行組織和協調,接受上級物資採購監督領導小組的指導、監督和檢查;

(三)負責向上級單位彙報公司物資採購工作;

第七條 工貿公司物資採購領導小組下設物資採購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小組。

(一)物資採購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:

1.依據油品調運分公司物資採購管理辦法,組織實施公司物資採購工作;

2.負責組織公司物資採購方案的編制及報審工作,按照批准的物資採購方案,開展物資採購活動,督促落實相關合同的簽訂、履行等工作;

3.建立公司物資採購管理信息檔案,定期向上級主管部門報送有關資料;

4.處理公司物資採購工作中其他有關事項,定期向物資採購領導小組彙報工作開展情況。

(二)詢價組(公司財務資產部負責)職責是:

1.負責制定公司的價格詢查制度,建立價格信息庫;

2.對物資採購項目的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議;

3.完成採購標的物的市場價格查詢,向物資採購辦公室提供標的物的市場價格信息;

(三)質量技術組(公司安全質監部負責)職責是:

1.負責對物資採購標的物的有關技術、質量、安全、環保執行標準的制定和審查;

2.檢查落實對物資採購項目質量技術要求的執行情況。

第八條 物資採購申請

物資採購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交,內容應包括:項目名稱、計劃批准文件、規格、質量執行標準、技術要求、數量、建議價格、擬採用的採購方式、推薦供應單位等。項目部門生產性物資採購需提前3個月報申請計劃,並經公司調度管理部審覈確認後報公司物資採購辦公室;非生產性物資採購需提前2個月報申請計劃。

第九條 物資採購前期準備和後期工作程序

(一)如需採購的是生產性物資,由調度管理部根據生產實際情況對申請採購項目的種類、規格和數量等進行審覈,並於三個工作日內將其意見提交物資採購辦公室;

(二)詢價組對物資採購項目,進行市場價格諮詢調研,瞭解市場的最高價和最低價及有關信息,並於三個工作日內將其意見提交物資採購辦公室;

(三)質量技術組對物資採購項目有關規格、技術、質量、安全、環保執行標準等方面進行審查,並於三個工作日內將審查結果提交物資採購辦公室;

(四)採用競爭性談判方式的採購項目,按照管理權限經審覈批准後方可實施;

(五)物資採購項目審批結束後,由物資採購辦公室及相關部門按規定組織項目實施單位與供應單位進行;

第三章 物資採購管理範圍

第十條 物資採購的管理範圍:油品調運分公司的生產性物資和非生產性物資(如辦公設備、辦公傢俱、辦公用品、勞保用品、後勤保障用品等)。凡根據《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產消耗性材料等項目的採購,均按本辦法執行。採購方式分爲競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單採購等,物資採購領導小組根據實際情況選擇適用。

根據《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務、工程、設計、安裝等)的採購,參照上款,一併由公司物資採購領導小組統一管理。

第十一條 爲保證生產性物資的產品質量及技術標準符合企業生產要求,維護企業利益,充分體現公平原則,對供應廠商提供的產品進行小批量試用的,採購計劃可根據生產實際合理安排,採購價格按不高於試用階段統一中標價格執行,並將試用結果報公司質量安全室備案。

第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的採購,由項目部門提交申請,經公司物資採購領導小組批准授權後,啓動物資採購簡易程序,委派物資採購領導小組監督組成員與項目申請單位直接進行比質比價採購。

第四章 資料管理

第十三條 物資採購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資採購辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

(一)項目部門向物資採購領導小組提交的採購申請;

(二)詢價組、質量技術組向物資採購辦公室提交的書面意見;

(三)其它需要歸檔的資料。

第五章 法律責任

第十四條 在物資採購活動中,參於者有下列情況之一的,公司將建議有關部門按

照有關規定追究責任人的相關責任:

(一)工作人員違反本辦法,收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資採購項目有關的其他情況的;

(二)以不正當手段干擾物資採購工作的,以及其它違反本辦法行爲的;

(三)物資採購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱、數量或者可能影響公平競爭的有關物資採購的其它情況的;

(四)物資採購辦公室、相關業務部門違反本辦法,怠於行使相應職責,造成嚴重後果的;

(五)其它違反國家有關律的法規和損害企業利益的行爲。

第六章 附則

第十五條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。

第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規及工貿公司規定執行。

公司採購管理制度2

一、目的

加強採購業務工作管理,做到有章可循,預防採購過程中的各種弊端,降低採購成本,提高採購業務的質量和經濟效益。

1:採購管理制度

二、範圍

本制度適用於公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產、勞保用品、辦公用品)或勞務(技術、服務等)的採購。

三、職責

3.1市場部根據銷售訂單編制銷售計劃並下發相關部門。

3.2生產技術部根據市場部銷售計劃,編制原輔材料需求清單。負責製版、模具、量板等外包產品、技術服務以及其它外協業務採購申請及計劃的編制。

3.3供應部根據生產部門報送的材料需求清單,覈實倉庫存量,結合材料庫存安全定額,編制採購計劃,報經總經理批准後組織採購。

3.4辦公室負責編制公司勞保、辦公用品的採購和辦公用品日常維修申請計劃。

3.5設備工程部依據公司固定資產投資計劃、設備運行狀況以及生產經營需要編制設備的採購、固定資產維修以及零星維修製造所用備品備件採購計劃。

3.6各物品、勞務需求部門根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請,並經初審後交各分管副總或總經理批准。

3.7分管副總負責權限內的採購審批和超出權限的採購初審,總經理負責生產經營採購、固定資產購置、維修等計劃的審批。

3.8財務部負責日常採購的價格審查,負責對價值10萬元以上的採購組織或上報集團公司進行招標。

3.9質量部負責原材料、輔料的驗收,設備部會同生產技術部負責備品備件、設備、監視和測量工具及維修等勞務的驗收。

3.10各採購經辦人負責索要發票、辦理結算,並對發票的真實性和合法性負責。

四、採購作業操作規程

4.1物資採購的計劃、申請與審批

4.1.1授權的請購部門根據生產計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的採購計劃,報分管經理審覈。

4.1.2經分管副總初審後的月度採購計劃報財務副總審批後執行。

4.1.3未列入月份採購計劃或超出計劃的臨時採購申請需根據需求物品或勞務的性質和權屬向辦公室、生產技術部、供應部、設備部提交申請,並經初審後交各分管副總或總經理批准。

4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設備、儀器、勞務等需要由申請部門寫出申請報告經分管副總簽署意見報總經理審批後實施。

4.1.5採購計劃或申請應列明採購物品或勞務的名稱、規格型號、數量、質量技術要求、估

計價值、交貨日期、用途等。

4.2採購比價

4.2.1採購部門在採購前須將採購計劃或申請,交財務部進行比價;在提交採購計劃或申請的同時,採購部門應對新採購物品提供至少3家以上的供應商報價和聯繫資料,有財務部隊提供的供應商(但不僅限於)進行詢價或實地調查。

4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務等勞務、5萬元以上的單臺(套)設備的採購需召集三家以上的供應商報價,進行比價;10萬元以上的必須採取招標方式採購。

4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標比價採購,公司根據市場行情每年至少舉行2次招標,確定採購價格和供應商,一經通過招標確定價格,只能在定標價格基礎上根據市場行情下調,不能上浮;如屬國家政策調整等客觀原因所致採購價格上漲,並且採購物資屬供不應求的賣方市場,價格可以上調,但必須經過總經理辦公會研究同意後才能執行。

4.2.4國家明碼標價壟斷經營的特殊商品採購以及政府有收費標準的行政事業性服務收費不實行比價程序,物價審計只對採購物品或勞務的價格、收費標準、數量、質量的真實性進行審查。

4.2.5所有采購業務應景物價審查後方可報總經理籤批報銷。

回覆1:全面點的採購管理制度

4.3採購實施及物資驗收

4.3.1公司的採購業務統一由供應部門負責辦理,其他部門或人員不得自行採購。

4.3.2供應部門應根據生產技術部下達的原輔材料需用計劃結合庫存物資的數量編制採購計劃,報分管副總批准後執行。

4.3.3供應部門根據批准的採購計劃組織採購,除零星採購外,批量採購業務必須先與供貨方簽訂採購合同,並與財務部、質量部、生產技術部等相關部門進行會審,採購合同應包括品種、規格、數量、質量、價格、交貨日期、運費承擔、結算方式及經濟處罰等項條款。在採購合同有效期內,若因市場行情發生較大變化時,經過總經理批准可以與供貨商簽訂《調價協議》,並報請財務部門備案。

4.3.4採購物資運到本公司時,先由供應部門對照覈對採購計劃,經確認無誤後開具《請驗單》交質量部或設備部進行質量檢驗,質量部、設備部在驗收條件允許的範圍內組織物資檢驗,並出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數入庫並辦理入庫手續,檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

4.4結算

4.4.1採購發票按規定能夠取得增值稅發票的,且在我方能夠抵扣增值稅的採購項目必須索取增值稅發票,不能取得的,價格按扣除增值稅以後執行。

4.4.2無論是現款採購還是賒購,在結算付款時均需由供應部門填開《採購付款申請單》,連同有關憑證報經財務部門審覈,並經總經理批准後,出納人員方可付款。

4.4.3財務部在對採購物品結算付款時,應當認真審覈《請購單》、《採購合同》、《採購計劃單》、《採購付款申請單》、《入庫單》、《發票》或《收款收據》等有關單證,賬目結算不清或未按合同規定期限付款以及不符合稅務制度規定的結算憑證財務部門不得辦理相關手續。

4.4.4出納員須在接到經總經理批准的付款憑證後辦理付款手續,付款時必須認真審覈是否

具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續。

五、責任

5.1不按規定程序未經審批採購的,由經辦部門和人員自行負責處理,已經與供方簽訂購銷合同,導致公司因不能履約而發生的損失由經辦人員全額承擔。

5.2經審批的採購計劃和申請,負責採購的部門和人員應在規定採購期限內採購到位,因沒有人到責任不能按時採購而影響正常經營的,沒發現查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。

5.3未經比價即進行採購的,採購價格明顯高於比價結果的,價格高出部分由採購人員自行承擔。提交供應商報價時,與供應商串通擡高價格,從中謀取私利;或未認真進行比價而導致採購價格明顯過高;經查實後採購人員承擔相應損失,損失額在5000元以上的責令其下崗。

5.4物品使用部門(車間)必須依據生產計劃、生產管理實際需要,認真按照4.1.5條之規定填制購物申請單。填寫不規範,導致無法確認請購物資須知信息的,採購部門有權拒絕採購。採購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報採購計劃,造成本公司流動資金使用浪費的,依照銀行貸款利率的兩倍標準對有關責任人處以罰款。

5.5供應部門在確保品質的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的採購方案,落實供貨單位。並對採購物品的品質、貨款結算安全負責。若因玩忽職守,造成公司經濟損失的,應負相應的經濟賠償責任。特別是結算過程中產生的應收款項,有關採購人員負有無條件的清收責任。

5.6財務部必須認真履行審覈監督責任,對審覈把關工作不嚴、不及時向總經理彙報有關事情真相,並造成公司經濟損失的,給予相應的經濟和行政處分。

5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的採購物品,依照採購合同規定的質量要求進行質量檢驗。若發現品質不符時,必須及時報告採購部門(必要時直接報告總經理)處理。嚴禁品質不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經濟損失的,給予相應的經濟和行政處分。

5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續,並對入庫採購物品的數量負責。若發現數量不符時,應當及時向有關部門報告(必要時直接報告總經理),同時妥善保管該批採購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規定操作,造成入庫數量短缺、超計劃採購或不合格物資入庫的應負經濟賠償責任。

六、本制度自發布之日起執行,自本制度執行之日起,原有相關規定同時廢止。

公司採購管理制度3

公司物資採購管理制度

爲了規範公司的物資採購行爲,降低採購成本,加強對採購的監督管理,按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則,特制定本制度。

、本制度是公司採購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行爲的基本規範。

二、物資需求(採購)計劃的分類

1、月度物資需求計劃即月採購計劃;

2、臨時物資需求計劃即物資採購計劃單。

三、採購工作應遵循的原則與方式

(一)採購原則:

1、執行詢儀價原則。物資採購要貨比三家,擇中選優,臨時性應急購買的物品除外;

2、供方評定原則;

3、職責分離原則,採購人員不得參與物資檢查驗收;

4、一致性規定,採購的物品必須與採購單所列要求的規格、型號、數量相一致。

5、秉公辦事、維護公司利益原則。

(二)採購方式:

1、招標採購;

2、固定廠商、長期報價採購;

3、即時詢價採購。

(三)付款方式:

1、預付部分款項;

2、貨到憑發票報銷付款;

3、貨到後分期付款;

4、貨到延期付款;

5、以上方式的結合。

四、採購計劃請購和實施

(一)提出與確認:料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額,根據庫存情況覈定採購數量,編制月份採購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字後,傳遞到供應部,物資採購請購審批程序完成。零星物資(生產、技術等急需材料、配件、設備)由使用部門提出申請並填寫物資採購計劃單,由部門領導審覈,經料庫審查確認,主管副總審批後交供應部實施。設備採購由技術部配合。

(二)選擇採購渠道,確定採購價格。供應部接到經批准的《物資採購計劃單》,先覈對採購內容,查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料後,根據採購物資的緩急程度,參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料,除經批准的緊急特殊情況外,精選三家以上的供應商進行詢價(設備採購由技術部配合)。對於廠商的報價資料進行整理後,採購經辦人員應深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和符合規定的採購方式向廠商議價。採購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成後填寫《採購物資詢議價報告表》,經供應部部長審覈後,進行採購。必要時與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程序審批後再進行採購。做好採購質量記錄。

五、質量驗證與檢驗。質檢中心負責對採購物資進行驗證(設備採購由技術部配合),採購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續,特殊情況經公司主管領導批准特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠後,由料庫填寫檢驗通知單,經質檢中心檢驗並將檢驗結果送至料庫,由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨,嚴禁進入生產過程。

六、物資驗收入庫結算程序。採購物資到廠後,料庫提請質檢中心對採購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格後,填寫各類《物資入庫驗收單》,簽字後物資登記入庫。採取預付款方式的採購物資,由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》,填寫《借款單》,經總經濟師審覈批准後辦理預付款手續。採取除預付款方式之外的方式付款的採購物資,在採購物資到廠入庫後,由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師審覈批准後辦理報銷付款手續。

七、規定要求

(一)物資需求(採購)信息傳遞規定:

1、物資需求使用單位必須在《月採購計劃》或《臨時物資採購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明,特別是品種、規格、型號以及對採購物資的其它特殊要求填寫具全。

2、所需物資需試用後方能結算付款的,物資需求單位應《月度採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上註明相關事項。

3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時,必須立即通知供應部,雙方協商積極配合處理好有關事宜。

(二)物資採購規定:

1、物資採購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產經營”爲目的,切實做好物資的採購供應工作。

2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定,通過“同等條件,質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式,綜合考慮“質量、價格、交貨期、售後服務”四個方面的內容,在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資,應同時選擇三家以上合格的供方,並保存合格供方的質量記錄。

3、凡採購的'大型設備、成套設備、大宗物資,必須採取公開招標的方式,由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。

4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資採購,供應部應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協商處理好有關事宜。

(三)採購物資驗收入庫、出庫規定:

1、採購物資到廠後,必須經質檢中心檢驗或驗證合格後方可入庫。

2、對於經檢驗或驗證不合格的採購物資,料庫通知供應部,由供應部與供貨商進行協商,採取退貨、換貨或索賠措施。

3、各需求單位在物資驗收合格後按單位使用情況填寫領料單,經部門領導和主管副總批准後到料庫辦理領料出庫手續。

(四)採購物資付款規定:

下列情況財務部應拒絕支付採購款項:

1、與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

3、《物資入庫驗收單》中列出的採購物資的數量、品種與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》不符的款項。

4、所需物資需試用後方能結算付款的,物資需求單位應《月度採購計劃》或《臨時物資採購計劃》上註明相關事項。

(五)採購紀律規定:

1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要,本着“節約、降本”的原則提報物資需求採購計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求採購計劃的行爲進行嚴肅處理。

2、物資採購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司採購成本的最低化、採購質量的最優化、採購效率的最快化。

3、採購人員必須遵守公司規章制度的規定,按照規定的程序和標準採購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

4、採購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

5、採購人員必須樹立服務意識,急生產經營所急,想生產經營所想,任何人不得無故積壓或拖延採購及相關工作。

6、爲掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息,如價格行情等,採購人員必須經常自覺學習業務知識,提高業務工作的能力,以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。

(六)售後服務規定:對於採購物資供應部在簽定購買合同時,要明確服務約定。採購物資在投用前需廠家進行現場指導的,由供應部負責聯繫。對於在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題,由供應部在規定時間內協調解決。

八、採購價格監督管理。企管部是行駛採購價格監督的職能部門,內設審計監督比價員,抽查供應部的採購質量記錄。負責採購全過程進行財務監督和審計;負責從各種渠道蒐集各單位擬採購的各類物資的供貨單位價格信息,進行整理分析並與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資,原則上要明顯低於市場零售價格,並做到對質量問題包退、包換,負責到底。使用單位如發現從料庫領用的上述物資價格高於市場零售價格,應即向企管部報告,由企管部調查處理。採購人員要自覺接受審計及針對採購活動的監督和質詢。

九、責任與獎懲。所有從事物資採購的人員都必須遵紀守法,廉潔奉公。認真貫徹執行公司關於物資採購管理的文件,認清自己的責任,團結協作,互相監督,共同把公司的物資採購工作做好。

對降低採購成本做出突出貢獻的採購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監督人員、舉報違反本制度規定的違法亂紀採購行爲經查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員,將根據情節輕重給予處罰,直至行政處分或依法追究刑事責任。

本制度自發布之日起執行,以前與本制度規定不符者以本制度爲準。

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公司採購管理制度4

一、目前公司採購工作狀況:

因多種原因,目前公司許多采購工作不能按照正規流程進行,多由物資所需部門或技術部門單獨確定供應商採購,公司採購部門人員有被架空的趨勢,導致許多采購工作失去其作用,並直接導致公司競爭被動、效率低下、成本上升。由於其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專業性,容易導致物資採購成本過高,成本覈算較慢,影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的制度實施,大家有個適應過程,因此在以較緩的速度等待大家理解並推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在採購制度的推行上,公司的決心是堅定不移的;分工與要求是明明確確的;對每一筆採購發生是否合規,管理者時刻都在關注着。20xx年,公司辛苦運作的個別工程項目都是因操作無章法甚而違規,致使公司在競爭中極其被動,只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤後纔拿下了項目,教訓慘痛而深刻。因此,希望公司全體管理人員認真學習並自覺踐行、並在工作中不斷改善。不合理的採購行爲是註定要被停止的。利益所在,衆目關注,望大家都能堅定自覺的按規而行,而非迎風搖曳!

二、目的:

統一採購流程,對採購過程進行規範和控制,確保產品質量前提下,提高工作效率。節省人力資源成本與降低資金採購成本,保障企業經營活動的健康有序進行。

三、適用範圍:

公司各部門所有經營產品、工程物資、辦公資產類、其他臨時用物資、經營中所需要的服務等。均需依照採購原則與流程,統一由採購部門負責。

四、採購部職責:

1、採購部負責公司所需物資與服務的採購。

2、採購部負責確保採購物資的質優價廉以及供貨的及時率。

3、採購部應根據財務狀況合理使用資金。

4、採購人員努力鍛鍊、學習相關工作能力:如成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協調能力、專業知識。

5、採購工作由採購部經理具體組織,並按相關原則及流程報批。

6、每一項具體採購工作,採購部門可以接受其他相關部門的建議,但不受其他部門撐控。採購部不可違反貨比三家的原則。

7、一次性採購額度超過3000元,必須經過採購部門批准;業務部門、技術部門均無權單獨決定採購額度超過3000元以上的業務。

五、採購部介入業務流程的時機:

1、常規類辦公用品:由各部門每月月初提出採購申請,採購部按採購申請單集中進行採購,相關費用由物品使用部門獨自承擔。

2、項目及工程類:業務部門準備引進新產品或新項目,品牌確定前需提三天以上向採購部門下供應商備選單或詢價單(見附表一)。採購部依據詢價單所描數的要求對供應商進行詢價、議價、索求技術方案。

3、按要求對公司預算內的物資進行採購。除應急採購外,採購部有義務對超出預算的採購行爲向相關部門進行提醒並覈實超出預算原因。

六、細責:

1、責任與要求:

公司所有物資與服務的採購與事宜必需由採購部負責並主持。沒有采購部經理簽字的採購付款,財務部不予報銷和支付。

2、工程招標期供應商的選擇及詢價:

1)公司所有采購工作必須在公司指定的供應庫中選擇,業務部門、採購部門偏重於供應商的價格、經營的長期穩定性等商務性談判,技術部門偏重於技術問題的解決及質量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況,由業務部門負責人決定取捨。公司採購部門負責人須向所有供應商明確此點根本要求。

2)具體業務中,客戶需求或要求的產品公司供應庫中不具備,根據業務緊急程度,可由業務部門負責人牽頭,按公司採購流程匯同技術部門、採購部門共同確定採購品牌與型號。採購部門同時將選定的供應商納入公司供應庫。

3)具體流程如下:

(1)由相關業務分公司技術責任人提供相關產品要求(如技術參數等)以書面形式報給本部門內勤人員,再轉發至採購部(見附表一),如對相關技術實現及參數等不好確定,則需直接將用戶相關需求情況以書面形式轉至採購部。

(2)由採購部轉發至相關供應商,並將挑選出的供應商根據相關部門技術的需要提供給相關部門確認技術細節,採購部同時進行詢價、議價。期間,供應商不明確事宜,由採購部協調對應部門技術人員對供應商進行技術答疑。

(3)採購部確定2-3套方案報給相關業務部門,由相關業務部門參考技術部及採購部意見最終選定。產品品牌選定權必須牢牢掌控在

相關業務負責人手中,以便掌控市場競爭局面。技術及採購部門人員需從公司大局出發深刻理解此競爭點的意義。同時技術部門和採購部門可分別根據技術參數是否達到要求及採購過程是否符合採購原則行使否決權。(4)業務情況特殊,上述規定不易執行,則由相關業務部門負責人會同技術部門、採購部門相關人員集體商議,最終由業務負責人拍板決定。

(5)整個流程運作,由業務部門領導推動。

(6)嚴禁業務、技術、採購任意一個部門不按上述規定以各種形式、藉口、以各種提前造成既定的事實的方式操控供應商的選擇及採購工作。採購部負責人每月末需同時將本月重大項目採購制度執行情況以書面形式報至公司審計部門。

(7)凡用來競標的品牌以確定,要求供應商報備並申請特殊的價格保護,以便在競爭中取得最大優勢。

3、採購申請

A採購物資與供應商確定後,由使用人提出申請,報部門經理審覈,再由財務部經理審覈。通過後報總經理審批,最後交採購部實施採購。大宗物資的採購應提前通知採購部,避免因供貨週期過長導致工程或銷售的延誤。

B項目現場的零星採購、急採在採購部經理授權後由項目經理負責,且應在採購完成後及時將採購清單及供應商名片上交給採購部,由採購部對所採買的物品進行覈價,登記。

4、採購實施

A、採購經理根據經過審批的採購申請組織採購員進行詢價、對比、貨比三家後選擇最佳供應商;與供應商確認價格、到貨週期、結算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜;負責與供應商關係的維護,努力與供應商建立互惠互利的戰略合作伙伴關係。採購人員或內勤人員如能從供應商處爲公司帶來生意,工程類按利潤的10%、商品類按利潤的5%對相關人員及部門進行獎勵。

B、採購過程中及時與工程、技術部門溝通。以免造成產品質量與型號的差錯。

C、儘量集中採購,以免造成不必要的浪費(如人工、運輸車費等)。

D、工程項目類採購設備提前10-20天預算,預報採購部門及財務部門。

5、定點集中採購與檔案建設管理

A

(1)對於工程類常用產品(監控、報警、樓宇、網線、網絡設備、背景音樂等)需要定點採購;

(2)對於門市及工程等業務部門常用的消耗類產品需要定點集中採購;

(3)各部門臨時性的小額採購管理,由各部門內勤人員負責。相關管理辦法另行制定。額度在3000元以上的採購必須由公司採購部統一管理。

B對每個供應商建立長期、詳實的(高、中、低檔)管理檔案(包括產品型號、質量、價格等);建立相應的產品庫,同時進行動態化管理,及時跟蹤產品型號、價格等情況的變動情況。爲以後的採購工作做好準備(見附表二)。

6、貨物驗收

由物資使用部門與採購部共同驗收產品,必要時可請技術部人員協助完成。

7、採購報銷

A貨物驗收合格後,採購人員憑採購清單(發票)、交由庫管員輸入庫手續。憑入庫單、採購清單及採購申請單辦理報銷手續,經財務經理審覈後報總經理審批,簽字、通過後方能前往財務部進行報銷;

B項目經理的零星採購也應在報銷裏提供票據;

C如有手續不齊全,年月日、大小寫不相符的等情況,財務部有權不予報銷。

8、後續考覈

A採購部定期對所購大型物資進行跟蹤、調查。比較產品的優劣,以便對供應商及產品進行測評。

B由業務部、技術部、財務部對採購工作進行考覈,評價採購部工作的優劣。財務部有權利和義務調查採購人員是否有徇私舞弊行爲

七、採購流程中各部門職責:

序號

部門

權利與職責

1

北訊通工程分公司、搜尋者、龍石

1、明晰客戶需求的產品、需實現的功能及供貨期;2、與技術部確認產品功能是否符合用戶需求;3、根據客戶情況、公司技術部門及採購部門意見確定方案品牌及確定報價;4、與倉庫保管人員確認所需採購產品的庫存數量,確定是否需要採購;5、與採購負責人確認訂購明細及到貨週期;6、填制需訂購產品的採購單。7、推動、協調整個流程的運行。

2

技術部

1、協助業務部門確認客戶需求並制定相應的技術方案。2、當功能實現不確定不明朗時,製作方案諮詢單傳遞至採購部門。3、對供應商技術答疑,確保供應商明晰產品及系統要求。3、協助採購及倉庫保管人員採購、驗收特定的有一定技術含量的貨物。

3

財務部

1、對採購單內容的確認;2、負責及時結算貨款;3、出具開發票信息;4、採購資金籌集;5、採購業務發生後,應付賬款的合理支付;6、每月與各供應商進行財務對賬,並把對賬單提供給採購部與供應商覈實;7、採購成本控制;8對採購環節的監督。

4

總經理

對採購訂單內容的確認,出具最終審覈意見。

八、罰責:

1、嚴禁其他部門人員跨越採購部門直接確定品牌或採購,違反者視情節嚴重與否給予50-200元罰款。未按流程進行簽字審批的管理人員,罰款100元。

2、財務部一定要嚴把付款關。沒有采購部經理簽字的採購付款禁止付款。違反規定每次罰款50元。

3、技術、銷售及採購負責人提供採購產品主要型號、參數與客戶方的需求不符,而供貨方又不能提供退貨支持,致使設備積壓造成損失。如能確定責任人,相關責任人承擔100元/臺的損失費用,如責任不清的三方各承擔50元/臺的損失費。

4、採購部人員必須按照貨比三家的原則進行多方詢價並採購,嚴禁在採購過種中僅在一、兩家內比較。如未能按貨比三家的原則進行採購而給公司帶來損失,相關責任人每次罰款50-100元。如在採購過程有舞弊行爲,按侵佔公司財產的雙倍進行處罰。

5、公司監事部門在採購流程中的各個環節有權進行檢查、指導,對公司採購額度較大的項目產品及重點供應商監督檢查。發現問題,按情節輕重,酌情處理。

公司採購管理制度5

公司各部門:

根據公司高管辦公會議研究決定,遷入新廠後按照新制定的採購流程採購生產及辦公物資,採購物資遵循節約資金、嚴控成本、質優價廉、統一歸口的採購原則。非公司授權部門不得白行採購物資,如有違反財務部不予審覈報銷,並由人力資源部按照〈〈管理人員績效考覈辦法》對責任人進行考覈,對數額巨大的將進行經濟處罰。現將公司授權履行採購職責的部門及採購範圍明確如下:

一、採購部門採購範圍

1、生產用原輔料、藥材、包裝材料;

2、生產勞保用品(含工作服)及消耗材料;

3、五金配件、電工電料、生產工器具(原生產部採購員劃歸採購部);

4、組織採購工程器材、生產設備設施、質量分析大中小型儀器;項目部、生广部、質量部有優先建議權,並參與選型及考察過程;

5、生產用清潔用品類(含潔具、消毒洗滌用品等);

6、化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易製毒化學品。

7、其他由總經理批准的採購項目。

二、辦公室採購範圍

1、辦公用品(筆墨紙張、名片、耗材類);

2、辦公設備、器材、清潔用具等;

3、辦公傢俱、電器、飲用水;

4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料;

5、其他由總經理批准的採購項目。

三、請購及審批程序

1、各部門需要採購的物資,由部門經辦人填寫請購單,部門經理初審、分管總監簽字審覈後,提交總經理批准,重大項目或大宗物資需執行董事或董事長覈准後,由米購部門開展米購業務。

2、特殊商品如專業書籍、雜誌、報刊、專用賬冊等非常規物資經部門請購,總經理批准後可由提出請購需求的部門採購。

3、印字包裝材料變更按照專用程序進行審批和採購。

特此通知,請各部門遵照執行。

有限公司

  二。一五年五月二十八日

公司採購管理制度6

1目的

規範公司大宗商品採購程序及審覈流程,選擇合格的供應商,保證所有物資採購都能滿足生產和經營要求。

2適用範圍

適用於公司原材料、設備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設施採購。

3職責

3.1工程部負責工程材料、機械設備、量測儀器、車輛等物資的採購管理工作。 3.2工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的供應商(包括業主指定的供應商)。

3.3工程部負責監督材料的入庫及使用情況。

4工作程序

4.1《認可供應商名冊》(CG-01)的制定、評審及更新

4.1.1制定

a供應商須填寫《供應商資格預審表》(CG-02),以申請進入《認可供應商名錄》。

b工程部採購主管負責覈實供應商所提交的資料,在《供應商資格預審表》上寫明意見,經分管副總經理審批,列入《認可供應商名錄》。

c工程部採購主管負責將《供應商資格預審表》及《認可供應商名錄》分類存檔,並輸入電腦供查閱。

4.1.2評審

a工程部採購主管填寫《供應商評估表》(CG-03),提交分管副總經理。

b《供應商資格評估表》作爲更新《認可供應商名錄》的重要依據。

c所有《供應商資格評估表》均作爲質量記錄,由工程部存檔。

4.1.3更新

a《認可供應商名錄》由工程部採購主管負責更新,經分管副總經理審批確認。

b對嚴重違反供貨合約的供應商,採購主管及時提出處理意見,經總經理批准可立即將違約供應商從《認可供應商名錄》中除名。

c凡被除名的供應商一年內不能使用,特殊情況下經工程部採購主管說明原因,分管副總經理審批後纔可重新選用。

4.2採購

4.2.1採購權限

a5萬元以下且符合《項目備用金管理辦法》的物資採購按《項目備用金管理辦法》執行。

b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統一實施採購。

c超過500萬元的採購須上報集團。

4.2.2採購申請

《原材料/設備採購申請表》(CG-04)應提前一個月上報,進口原材料或特殊情況的採購作業應提前三至五個月提交申請。

4.2.3計劃的變更

a採購申請一經上報原則上不允許變更。

b特殊情況如需變更應及時書面通知工程部採購主管說明原因,報分管副總經理批准。

4.3詢價

根據採購申請,工程部採購主管向供應商發出詢價邀請函進行詢價。

4.4議價

工程部採購主管分析供應商報價,選擇條件優惠的供應商進行議價。

4.5評審決議

工程部採購主管根據議價結果制定《物資採購會審表》(CG-05),提交領導班子會評審,選定供應商。

4.6合同制定與簽訂

4.6.1合同制訂

工程部採購主管負責擬定《採購合同》(CG-06),報分管副總經理審覈。

4.6.2合同簽訂

《採購合同》經總經理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進行存檔管理。

4.7合同執行與變更

4.7.1合同自生效日起開始執行。工程部採購主管負責與供應商聯繫發貨,通知項目現場材料的驗收及入庫工作。

4.7.2履行材料採購合同過程中,若有變更需求,就變更內容與供應商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應,是原合同的一部分。

5材料管理

5.1進料檢驗

5.1.1工程部採購主管負責與供應商聯繫組織發貨,並通知項目經理做好材料入庫前準備。

5.1.2項目部負責材料收貨入庫。

5.1.3項目部材料主管對進場材料覈實、驗收並上報工程部。

5.2材料倉儲管理

5.2.1材料入庫

進場材料由項目部材料主管辦理入庫手續。

材料主管、項目經理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況彙總上報公司工程部和財務資金部。

工程部對材料入庫情況進行不定期抽查。

5.2.2材料出庫

材料出庫由項目經理批准,材料主管填寫材料出庫單,經項目經理、生產主管及領用人簽字確認後方可出庫。

如因生產需要,在材料入庫的同時辦理領用的,應首先填寫《材料入庫單》,再填寫《材料出庫單》(CG-08),禁止直接以領用後的差額數辦理入庫手續。

5.2.3材料保管

原材料的保管由項目經理直接負責。

公司採購管理制度7

1目的

對於採購過程進行控制,以保證供應方提供的產品滿足本公司規定的要求。

2適用範圍

適用於採購產品的質量控制

3職責

3.1公司負責對供應方的評價和採購的實施。

3.2品管部負責對採購產品進行質量驗證。

3.3相關部門參與對供應方的評價。

3.4總經理負責合格供應方名單、採購計劃和訂貨合同的審批。

4採購程序

4.1採購產品的分類:採購產品依據其對過程的最終產品的影響程序分爲二類:

a類:指直接影響最終產品關鍵質量特性(安全衛生特性)的外購、外協產品,

如:原料淡水魚、輔料等:

b類:指影響最終產品一般質量特性的外購、外協產品,如:商標紙、塑料袋等;

4.2供應方的選擇的評定

4.2.1對供應方的要求

a)供應符合質量要求的產品,質量長期穩定;

b)交貨及時,符合合同要求;

c)發貨數量準確;

d)價格經濟合理;

e)提供認真負責、及時的服務

根據這一要求,公司優先從已有供貨關係的廠家中進行初選,如不能滿足有關要求時再選擇新的供應方。

4.2.2對供應方的評價方法:

a類產品供應方的評價

供應方如已有供貨關係,則先由公司辦公室會同品管部、生產部,分別對供應方所提供產品的質量情況和使用情況作出評價,並提供供應方質量及使用情況的彙總材料作爲評價的依據,最後由總經理作出評價結論。

如初選的是新供應方,則應對其產品進行抽樣檢驗和試用,根據檢驗和試用結果。再對其進行評價。

供應概況可以函調或現場考察,如瞭解,公司辦公室可以由直接填寫。

b類產品的供應方的評價:

對向本公司提供一般產品的供應方,由公司供銷科直接作出評價。如初選的是新供應方,則應對其產品進行試用,根據試用結果,再對其進行評價。

對已調查評價,且具備合格供應方條件的供貨廠家,由採購部編制《合格供應方名錄》。經廠長批准後,供採購時使用。

4.2.3對合格供應方的控制

爲確保採購產品質量持續地符合規定的要求,應對合格供應方採取必要的控制措施,方法如下:

a)由公司負責建立合格供應方檔案、檔案中包括:供應方調查評價記錄;供應方供貨質量及使用情況記錄;供應方產品質量問題處置記錄;

b)當供應方產品經檢驗或驗證不合格時,倉庫應對該批產品進行標識、隔離,並由品質部通知公司辦公室,對不合格品進行處理。

c)對供貨質量管理下降的供應方,品質部簽署意見後交供應方,並要求其採取糾正措施,限期整改。對不重視質量和信譽,連續出現不合格,而又不進行改進的供應方,由公司辦公室報總經理批准,取消其合格應方資格。

4.3採購實施

4.3.1公司辦公室根據銷售計劃、實際庫存量、採購產品技術要求制定採購計劃,經總經理同意後實施採購。

4.3.2採購產品必須明確採購產品的技術和質量要求,還包括對供應方的質量保證要求,即:

a)採購產品的名稱、型號、規格和其他要求;b)表明產品技術,質量要求和驗收所依據的標準的適用版本。c)質量保證標準的名稱和適用版本。

4.3.3採購產品時是否需要簽訂採購合同,視具體情況而定,如不需簽訂採購合同,則應以採購計劃作爲採購的依據。

4.3.4當生產需要,在合格供應方處不能及時採購到的情況下,經總經理批准後,由公司辦公室實施臨時採購。

4.4採購產品的驗證

4.4.1a類採購產品由品管部驗證合格後入倉庫,b類產品直接由倉庫管理員查覈接收的產品是否與採購文件要求相符,如有不符,由採購部與供應方聯繫處理。

4.4.2本公司可以在供應方的貨源處對採購的產品進行驗證,其驗證的安排及產品放行方式應按合同中的規定執行。

4.4.3當顧客有要求並在合同規定時,本公司的客戶或其代表有權在供應方或本公司處對供應方產品是否符合規定要求進行驗證。但本公司不能把客戶的驗證用作供應方對質量進行了有效控制的依據,也不能免除本公司提供可接收產品的責任和排除其後顧客的拒收。

4.5採購物品的入庫、儲存、出庫管理,按《倉庫管理制度》執行。

公司採購管理制度8

爲簡化、規範辦公物資管理,經公司研究決定,由行政人事部統一負責公司各部門辦公物資的採購、調配、領用及庫存管理,特制定本制度。

一、適用範圍

本制度適用於公司各部門辦公物料物資的採購、調配、領用及盤存等,其中辦公用品及固定資產按照公司相關管理制度執行。

二、職責

1、行政人事部負責公司辦公物資的採購、調配、領用、出入庫等管理工作。

2、公司財務部負責對公司月度物資申購計劃進行對照覈查、對量大價高的物資價格進行對照審查覈實、並督促辦公物資盤存工作。

3、行政人事部後勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量覈實、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領用登記、月度盤存工作的監督檢查,並負責申購計劃審覈、物資價目庫及採購供貨商的建立、參與採購、物資調配工作。

4、行政人事專員負責彙總統計各部門月度物資申購計劃,並對上月採購、領用、庫存物資進行對照檢查覈實。

5、各管部門經理負責本部門辦公物資的申購計劃覈實、入庫驗收、物資保管、領用手續的辦理及辦公物資的登記統計、盤存工作。

6、公司總經理負責對各部門月度物資申購計劃的對照覈實、對量大價高的物資採購進行審查覈實,並對特殊大件及應急物資的採購進行審批,以整體控制成本費用支出。

三、流程原則

1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量,各部門物料物資由行政人事部統一集中採購補庫,以確保各部門的正常領用。

2、各部門物料物資的申購原則:由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況,需緊急採購的,經部門經理審覈,行政人事主任同意後發起臨時申購。

四、採購流程

(一)流程說明

1、行政人事部行政人事主管在收到經過審批後的物資申購單後,按照對比詢價後的預算價格履行財務借款手續,執行2—3人共同採購。

2、因行政人事部暫無庫房設置,與各部門屬於異地入庫。由各部門主任按照採購清單代爲驗收確認入庫,視同從行政人事部集中批量領用。

3、行政人事部行政人事主管隔日按照採購清單開具公司入庫單一式三份,一份交由行政人事主任簽字;一份交財務列帳,一份存檔。並同時開具出庫單一式三份,一份交領用人簽字;一份交財務記帳;一份存檔。爲單獨覈算成本費用,各部門採購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發票。

4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》(附表3)時,需同時提交當月《盤存表》(附表1)及《領用登記表》(附表2),均需由總經理一併審覈後,提交至公司行政人事部備案。

(二)採購工作流程

爲確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要,以上辦公物資採購工作流程的時間節點遇假日順延,並以提倡節儉、合理使用和控制成本費用原則,公司各部門應當各盡其責,加強溝通和配合。

(三)庫房管理

1、公司行政人事部及各部門臨時設置的庫房應根據物資的易耗分類進行分類存放,應當保持庫存物品存放地點整齊、乾燥,併入櫃或入袋保存。

2、易碎、易燃、易爆、易揮發的物品應單獨設置盒、袋、櫃小心存放,周圍無明火、遠離熱源,配備滅火器,保持包裝完好。

3、吸水性強、易發潮、易發黴和易生鏽的物品存放時:應保持乾燥,儘量保持通風。

(四)物品領用

公司各部門在員工領用辦公物資時,應建立《領用登記表》(附表2)。

公司採購管理制度9

一、 適用範圍

1. 本《辦法》適應各部門、各分公司的商品採購。

2. 單項採購或批量採購金額達到公司規定的限額標準(一次性採購20xx元,單件採購1000元)以上的採購項目,應當上報採購部審批。

3. 低於限額標準採購項目的採購方式及管理辦法,遵照財務借款與報銷辦法執行。

二、 組織機構與管理

採購部是爲組織實施採購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是:

1. 組織實施集中採購;

2. 組織由公司撥款的大型採購活動;

3. 受各公司的委託,代其組織採購事宜;

4. 負責採購合同的管理;

5. 擬定公司採購政策;

6. 管理和監督公司採購活動;

7. 審批管理進入採購名單的供應商資格;

8. 審批取得公司採購業務的代理資格;

9. 擬定並調整公司集中採購目錄和公開招標採購範圍的限額標準。

三、採購方式管理

公司採購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。

1.凡納入公司採購計劃資金超過10萬元以上的採購項目,原則上應實行公開招標。

2.能從有限範圍的供應商處採購的或者公開招標時間長、費用高,不能達到節約的目的,經總經理批准可採用邀請招標。

3.符合下列情況之一的,經總經理批准可採用競爭性談判方式採購。(1)招標後沒有供貨急需採購,而無法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)出現了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。

4.採購的貨物符合規格、標準統一,現貨貨源充足,價格彈性較小,售後服務好,經總經理批准可採用詢價議標採購。

5. 下列情況可採用單一來源方式採購。

(1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專利權,且無其他合適替代標的;

(2)因原採購項目的後續維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續從原供應商處採購;

四、 物資採購審批程序

1.公司採購管理程序包括下列主要步驟:

(1)編制公司採購預算;

(2)編制並批覆公司採購計劃;

(3)確定採購方式;

(4)訂立及履行採購合同;

(5)驗收;

(6)結算。

2. 採購單位的採購計劃按以下要求報送:

(1) 採購計劃的報送。

各品牌經理報送採購計劃時,填報《採購計劃表》(以下統稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,採購部一份。採購部對《計劃表》進行審查,財務中心把關,並於2日內將審查意見(附《計劃表》)送採購單位。

(2)採購單位報送的月份執行計劃,應是本月已經確定要購置且採購資金已經落實的項目,按規定應辦理審批的採購項目,應辦理審批手續。

(3)沒有審批手續,不能下達採購月份執行計劃。

3.採購部要根據批准的採購計劃,對採購清單審覈無誤後,確定具體採購方式。其中,屬於集中採購的項目,由採購部按要求統一進行採購。

4.合同內容一經確定,採購單位應將合同草案的有關文件報採購部。採購部收到合同草案經財務中心審批後,方可簽訂合同。

5.購合同訂立後3日內,採購部應將合同副本報財務中心備案。

6.採購部應對合同履行時的採購情況進行監督檢查。

7.採購合同需要變更或終止的,採購單位應將變更或終止的理由及時書面上報採購部。

8.資金劃撥程序:

(1)供應商供貨完畢,採購部填報《採購資金支付申請書》(以下統稱《申請書》),持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導,根據合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續,審覈無誤後,按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。

(2) 應急採購項目,經總經理批准後,可由採購單位先行採購,但應在採購活動發生之日起5日內辦理有關手續。

五、 監督管理

1. 採購部應當加強對公司採購活動的監督檢查。重點內容是:

(1)採購是否嚴格按照批准的計劃進行,有無超計劃或無計劃的採購行爲;

(2)採購方式和程序是否符合規定;

(3)有關採購文件是否按規定報採購部備案;

(4)採購執行機構是否按規定的時間完成採購任務;

(5)採購合同的履行和採購資金支付情況;

(6)應當監督檢查的其他內容。

2. 採購部和財務中心共同對採購活動進行監督,所有合同應通過財務中心覈准。

採購單位在履行監督檢查時,應當如實反映情況,提供有關資料,自覺接受監督檢查。

公司採購管理制度10

1.公司採購合同的內容

公司採購合同的條款構成了採購合同的內容,應當在力求具體明確,便於執行,避免不必要糾紛的前提下,具備以下主要條款:

(l)商品的品種、規格和數量

商品的品種應具體,避免使用綜合品名;商品的規格應具體規定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數量多少應按國家統一的計量單位標出。必要時,可附上商品品種、規格、數量明細表。

(2)商品的質量和包裝

合同中應規定商品所應符合的質量標準,註明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應由雙方協商憑樣訂(交)貨;對於副、次品應規定出一定的比例,並註明其標準;對實行保換、保修、保退辦法的商品,應寫明具體條款;對商品包裝的辦法,使用的包裝材料,包裝式樣、規格、體積、重量、標誌及包裝物的處理等,均應有詳細規定。

(3)商品的價格和結算方式

合同中對商品的價格要作具體的規定,規定作價的辦法和變價處理等,以及規定對副品、次品的扣價辦法;規定結算方式和結算程序。

(4)交貨期限、地點和發送方式

交(提)貨期限(日期)要按照有關規定,並考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時,應明確商品的發送方式是送貨、代運,還是自提。

(5)商品驗收辦法

合同中要具體規定在數量上驗收和在質量上驗收商品的辦法、期限和地點。

(6)違約責任

簽約一方不履行合同,必將影響另一方經濟活動的進行,因此違約方應負物質責任,賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時,應明確規定,供應者有以下三種情況時應付違約金或賠償金:

①不按合同規定的商品數量、品種、規格供應商品;

②不按合同中規定的商品質量標準交貨;

③逾期發送商品。

購買者有逾期結算貨款或提貨,臨時更改到貨地點等,應付違約金或賠償金。

(7)合同的變更和解除條件

合同中應規定,在什麼情況下可變更或解除合同,什麼情況下不可變更或解除合同,通過什麼手續來變更或解除合同等。

此外,採購合同應視實際情況,增加若干具體的補充規定,使簽訂的合同更切實際,行之有效。

2.採購合同的簽訂

(l)簽訂採購合同的原則

①合同的當事人必須具備法人資格。這裏所指的法人,是有一定的組織機構和獨立支配財產,能夠獨立從事商品流通活動或其他經濟活動,享有權利和承擔義務,依照法定程序成立的企業。

②合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內容和手續應符合有關合同管理的具體條例和實施細則的規定。

③簽訂合同必須堅持平等互利、充分協商的原則。

④簽訂合同必須堅持等價、有償的原則。

⑤當事人應當以自己的名義簽訂經濟合同。委託別人代簽,必須要有委託證明。

⑥採購合同應當採用書面形式。

(2)簽訂採購合同的程序

簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內容進行協商,取得一致意見,並簽署書面協議的過程。一般有以下五個步驟:

①訂約提議。

訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議,也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答覆的期限等,以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答覆期限內不得拒絕承諾,即提議人在答覆期限內受自己提議的約束。

②接受提議。

接受提議是指提議被對方接受,雙方對合同的主要內容表示同意,經過雙方簽署書面契約,合同即可成立,也叫承諾。承諾不能附帶任何條件,如果附帶其他條件,應認爲是拒絕要約,而提出新的要約。新的要約提出後,原要約人變成接受新的要約的人,而原承諾人成了新的要約人。實踐中籤訂合同的雙方當事人,就合同的內容反覆協商的過程,就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過程。

③填寫合同文本。

④履行簽約手續。

⑤報請簽證機關簽證,或報請公證機關公證。

有的經濟合同,法律規定還應獲得主管部門的批准或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規定必須簽證的合同,雙方可以協商決定是否簽證或公證。

3.公司採購合同的管理

採購合同的管理應當做好以下幾方面的工作:

(l)加強對公司採購合同簽訂的管理

加強對採購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的準備工作加強管理,在簽訂合同之前,應當認真研究市場需要和貨源情況,掌握企業的經營情況、庫存情況和合同對方單位的情況,依據企業的購銷任務收集各方面的信息,爲簽訂合同、確定合同條款提供信息依據。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理,在簽訂合同時,要按照有關的合同法規規定的要求,嚴格審查,使簽訂的合同合理合法。

(2)建立合同管理機構和管理制度,以保證合同的履行企業應當設置專門機構或專職人員,建立合同登記、彙報檢查制度,以統一保管合同、統一監督和檢查合同的執行情況,及時發現問題,採取措施,處理違約,提出索賠,解決糾紛,保證合同的履行。同時,可以加強與合同對方的聯繫,密切雙方的協作,以利於合同的實現。

(3)處理好合同糾紛

當企業的經濟合同發生糾紛時,雙方當事人可協商解決。協商不成時,企業可以向國家工商行政管理部門申請調解或仲裁,也可以直接向法院起訴。

(4)信守合同,樹立企業良好形象

合同的履行情況好壞,不僅關係到企業經營活動的順利進行,而且也關係到企業的聲譽和形象。因此,加強合同管理,有利於樹立良好的企業形象。

公司採購管理制度11

一、請購極其規定

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料,並按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

2、請購單的要素

完整的請購單應包括以下要素:

請購的部門;

請購物品所屬項目

請購的用途

請購的物品名稱、規格、數量

請購物品的樣品、圖紙和技術資料

請購物品的需求時間

請購如有特殊請備註

請購單填寫人

請購部門主管

請購單審覈人

採購副總審覈

財務審覈人

公司總經理

3、請購單及其提報規定

請購單應按照要素填寫完整、清晰,由公司領導審覈審覈批准後報採購部門;

請購部門在提報申請單時應要求採購部接收人簽字並備份;

涉及的請購數量過多時可附件清單的形式進行提交,爲提高效率該清單的電子文檔也需一併提交;

遇公司生產、生活急需的物資,公司領導不在的情況下可以電話請示,徵得同意後提報採購部門,簽字確認後手續後補

如果是單一來源採購或指定採購廠家及品牌的產品,請購部門必須作出書面說明

請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字後報採購部。

二、請購單的接收及分發規定

1、請購的接收要點

採購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經過公司領導審批;

接收請購單時應遵循無計劃不採購,名稱規格等不完整不清晰不採購,圖紙及技術資料不全不採購,庫存已超儲值積壓的物資不採購的原則;

通知倉庫管理人員覈查該物資是否有庫存;

對於不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2、請購單的分發規定

對於請購單採購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

對於緊急請購項目應優先處理;

無法於請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

重要的項目採購前應徵求公司相關領導的建議。

三、詢價及其規定

1、詢價前應認真查看請購單的品名、規格、數量、名稱,瞭解圖紙及其技術要求,遇到問題應及時與請購部門溝通;

2、屬於相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中採購;

3、詢價時對於相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

4、比價採購的單位均應具備一定的資質和實力,具有提供或完成我公司所需物資的能力;

四、比價、議價

1、對廠商的供應能力,交貨時間及產品或服務質量進行確認;

2.對於合格供貨商的價格水平進行市場分析,是否價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

五、合同的簽訂及其規定

1、合同正文應包含的要素

(1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

(2)採購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額,清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分;

(3)付款方式

(4)工期

(5)質量保證期

(6)其他約定

2、合同簽訂及其規定

(1)如涉及到技術問題及公司機密的,注意保密責任;

(2)擬定合同條款時一定將各種風險降至最低;

3、合同執行

(1)已簽訂合同由採購部項目負責人負責跟進,由採購部負責人進行監督,如出現問題,採購部應及時提出建議或補救措施,並及時通知請購部門及相關領導;

(2)已簽訂的合同在執行期間,應及時掌握合作單位對於合同義務和責任的履行情況,跟蹤並督促其保證質量,按時履約;

(3)合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同,遇未盡事宜應及時協商並簽訂補充合同;

六:報驗與入庫

1、供應單位已經履行完畢的合同,採購部應及時通知質檢部門進行驗收;

2、標的物在運達公司後採購部應及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運。

公司採購管理制度12

第一條本辦法所管理的對象爲公司辦公設備、用品、印刷品、低值易耗品等。

第二條公司鑰匙的保管

公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用,不可將鑰匙隨意轉交他人保管;

第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購買。

第四條採購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付,若金額較少或有特殊情況,要提前說明原因方可支付現金。

第五條公司固定資產均有相應的固定資產保管卡,任何員工不經人事行政部批准不允許私自進行調換、改裝或其它類似行爲。若因此造成經濟損失,將視情況給予相應的處罰。

第六條屬正常辦公消耗時所領用辦公用品需經公司行政登記領用。

第七條員工辦理離職時,應歸還借用、領用及公司規定之應歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產,由人事行政部負責監督,相關管理責任的部門負責人檢驗並進行確認、索回。若有損壞或丟失,按其損壞程度予以經濟或實物賠償。任何人不得以任何原因將公司用品據爲己有。

第八條報銷

1.報銷時間:每週及每月按規定時間報銷費用。

2.用於公司各種用途的費用在報銷時,需附上相關的正式發票及原始憑證,經部門主管簽字,送至人事行政部審覈,由人事行政部統一交由財務部,財務負責人審覈確認無誤後交至總經理,總經理審批簽字後方可發放其款項。

公司採購管理制度13

一 總則

爲加強 採購 工作的管理,提高 採購工作的效率,制定本制度。所有的 採購 人員及相關人員均應以本制度爲依據開展工作。

二 採購 部人員職責及管理制度

1. 熱愛本職工作,勤於學習新技術,瞭解新產品,注意市場信息的積累。

2. 廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節約,講究職業道德。

3. 負責公司生產所需材料的 採購 工作。

4. 負責供應商的開發、管理及維護工作。

5. 堅決執行各項 採購 工作制度及公司各項規章制度。

6. 大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應商以上參與。

7. 積極瞭解材料的短缺、發貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。

8. 及時協助財務部對照欠款數額或者合同要求安排對供應商進行付款。

9. 做到每週一小結,每月一總結,每年一審覈。

10. 完成領導交辦的其他工作。

三 採購 工作流程

採購部作爲一個職能部門,在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任, 採購工作的好壞,直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的採購 工作流程 是提高 採購效率,較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中, 採購 部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 採購工作,每個部門之間的聯繫需要一個標準來規劃,來提升工作效率,減少工作失誤,爲項目的順利實施做出各自的貢獻。

1. 在項目的初始運作階段, 採購部根據項目部、投標部的具體要求,配合進行投標的材料報價,以更好的達到在以後的生產中控制成本的目的,更要避免發生投標價低於實際採購價的情況出現。

2. 項目正式運作後, 採購 部應該在第一時間開始進行所需材料的採購準備工作。生產計劃部門依據工程合同和對比庫存後的實際需求,對 採購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫,生產或者項目負責人簽字後生效,一試三份,一份申請人留存,一份發往 採購部,一份發往工廠或者生產基地。

3. 採購部接到《材料申購單》後,根據所需材料的規格,質量要求,數量,生產地址等實際情況,向公司已經確定的合格供應商中的 3 家— 5 家發出《材料詢價單》(附表 2 )。供應商根據要求確認價格後對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章後回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做爲以後向供應商付款的依據之一,需妥善保存。採購部根據幾家供應商的對比研究後確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發出《材料訂購單》(附表 3 ),同時向收貨的工廠或者生產基地發送傳真件通知其準備收貨。

4. 供應商根據《材料訂購單》安排生產運輸,各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同爲準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。

5. 工廠和生產基地在所需材料到場後,應由專人負責材料的質量、數量檢查,檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,質量和數量都準確無誤後才能進行收貨,然後填寫《材料到貨單》(附表 4 ),相關責任人簽字後回傳 採購 部。

6. 工廠或者生產基地完成生產任務後,及時通知採購 部,由 採購部根據貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定,便於統一定價,統一結算,節約運輸成本。

7. 項目完成後, 採購 部根據與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時,採購部填寫統一的《付款申請單》或者《支票領用單》,同時向財務部遞交此批次材料的《材料訂購單》和《到貨確認單》,如有需要, 採購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據實際情況安排付款額度。

8. 供應商應於付款前開具出相符的增值稅發票或者普通發票,財務部在收到發票後即向供應商付款。

四 採購 部發展規劃

原材料 採購在任何一個公司都是決定生產、銷售的關鍵環節,早在幾年前,資深的管理專家就提出了:採購 成本降低 5% 企業利潤提升 10% 的戰略觀點。但是時至今日,又有多少個公司能真正的做到這點呢?

降低 採購成本不是一個短期的目標,也不是短期內就可以達成的目標,而是一個公司必須要規劃、重視的長遠發展策略,是需要長期的工作經驗的積累和公司整體的採購流程, 採購 制度的規範化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標。

我們 採購部的初步計劃如下,其中的時間和工作目標根據實際情況會作出相應調整,但是保證前進的大方向永遠不變

(一)在 3 個月內完成 採購 體系的建立,包括 採購制度, 工作流程 ,供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審覈,每種材料確定出 5 — 10 家候選供應商。開始逐步實施 採購 工作流程 。

(二)在 6 個月內完善 採購體系,修正具體工作中出現的問題。進一步完善供應商系統的開發和維護。讓 採購 工作流程走入正軌,高效,準確的運行。

(三)在 1 年內建立高效的 採購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤,不出現一起由於 採購 工作失誤造成的公司損失,建立完善的採購管理體系,能初步感受到 採購 工作流程 高效、準確帶來的便利,能看到 採購 成本降低帶來的實際效果。

(四)在 2 年內建立起相對固定的 採購團隊和供應商隊伍。能切實看到由於 採購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。

(五)大膽設想: 5 — 10 年後,公司以自主設計,自主研發牽頭,以符合科技進步的產品、技術爲主打,以完善的組織結構,人員搭配爲根基,以高效、先進的管理體系爲依託,建立一個集研發、設計、生產、安裝、調試、售後服務爲主線,涉及鋼結構工程設計、施工,通信工程設計、施工,物流,工業品貿易等跨行業的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商,爲公司的發展提供最大限度地支持。

目前起草的《 採購 部管理制度和 工作流程 》與《供應商管理辦法》只是依據原來在工程項目公司及生產廠家的 採購 工作中所積累的經驗做的一個現行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發現問題,修改失誤,爭取在幾個月內修改出一套完整的,適合公司具體情況的 採購 系統體系。希望公司領導,各個部門同事在具體實施中,多提寶貴意見,指出我們工作中的不足,促進我們 採購 部工作的進步,真正達到降低 採購 成本,推動公司發展的目標

公司採購管理制度14

1、總則

1.1目的

爲了規範公司各類採購行爲,明確公司各部門在採購活動中的職責分工,加強對採購活動的有效管理,保證公司採購活動遵守國家法律、法規和公司管理政策,保證採購質量,提高採購效率,降低採購成本,爭取公司的綜合最佳效益,特制定本制度。

1.2依據

本制度依據《中華人民共和國招標投標法》和《中華人民共和國合同法》等有關法律法規及公司相關管理政策等制定。

1.3適用範圍

固定資產採購、低值易耗品採購、接待物品、大型辦公設備採購與維修等。

1.4基本原則

(1)公司所有員工在進行合同與採購活動中應嚴格遵守本規定及公司有關政策、程序、制度,採購活動應儘量實現充分競爭,遵循公開、公平、公正和誠信原則,保證採購質量,努力降低成本;

(2)參與採購的相關人員應客觀公正地履行職責,遵守職業道德,保守公司商業祕密,廉潔奉公;

(3)各部門須嚴格在批准的年度採購預算範圍內,制定詳細周密項目採購計劃。過程進行不得以緊急採購或其他原因爲由,或將項目化整爲零,繞過必要的審批或迴避競爭性採購方式。對處於關鍵路徑上的突發性緊急採購,按緊急採購程序處理;

(4)公司所有采購不得由一個人單獨完成採購全過程,雙人制採購;

(5)採購應當優先採購低耗能、低污染、通過環境管理體系認證企業的貨物、工程和服務;

(6)採購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據可查。每項採購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。

1.5採購權限

(1)採購金額超過10000元,採購招標委員參與見證招評標全過程。由採購祕書組織相關採購招標委員會成員參會進行討論,討論議題形成會議紀要以留備檔;

(2)行政部採購人員負責公司日常1萬元以下物品採購。

注:其他非採購組成員購買公司或高管所需物品,請遵守公司財務部報銷制度。由行政部經理審覈並負責完成報銷流程,非採購組成員不可走購買物品報銷流程;

(3)1萬元以上10萬元以下參與人員增加分管副總、審計部負責人、財務負責人或財務主管、採購物品及設備的負責人及經辦人;

(4)10萬元以上採購招標委員會成員,必須參加人:分管副總、高管以外的其他委員、高管參加人數不低於三人(含)。

2、職責和分工

合同採購過程中各職能部門應按分工履行應盡的職責,使公司相關政策與程序得到有效執行,同時也應強調職能部門之間的團隊協作,以取得在總體上的最佳效益。

2.1行政部的職責

(1)根據批准的採購計劃,牽頭組織並實施採購,包括負責組織資格評審、招標、評標和合同簽訂,負責完成採購流程並同相關部門完成驗收入庫;

(2)牽頭組織招標文本的統稿及審覈;負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查;

(3)若採購合同履行過程中發生爭議、仲裁和訴訟等法律事務,必要時向公司法律顧問進行諮詢;

(4)負責組織合同談判;辦理支付申請;負責合同結算;負責合同執行情況的總結和分析,歸檔合同文件;建立並維護與公司採購相關的信息系統;

(5)負責臨時採購或緊急採購的具體實施。

2.2相關歸口部門/技術部門/使用部門的職責

(1)編制年度各項採購預算,對超出預算的採購,提出預算變更申請;

(2)提出採購流程申請,確定採購物項和服務的質保等級,跟蹤流程審批;

(3)提供潛在供應商信息;

(4)參加對潛在供應商的資格評審;

(5)組織編寫招標文本和合同文本的內容;

(6)參與商務談判;

(7)負責採購的驗收。

2.3財務部的職責

根據國家相關法律法規及合同的規定,審覈支付所需文件、票據的有效性、合法性,辦理相關支付手續。

負責發票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項。

2.4審計部的職責

對採購和合同管理活動的真實性、合規性以及效益性進行獨立監督和評價;其中包括:監督一定金額以上採購項目的招評標過程,審覈其合同推薦書;根據需要,對採購項目的招評標過程及合同管理進行不定期的監督和評價。

負責整個採購流程的合理性、合規性、合法性,保證採購項目的最優化。

2.5法務部的職責

負責在合同簽訂前對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查,處理合同爭議、仲裁和訴訟等法律事務。

3、供應商及採購合同管理

3.1供應商的資質審查

行政部招標採購人員負責組織供應商資格審查,從資質、信用、技術能力、財務狀況、安全質保等方面進行審查;資格審查報告應經參加審查的全體成員簽字,報授權人批准。

3.2投標人選擇

推薦投標人時應首先從供應商庫內選取;如需選擇供應商庫以外的供應商作爲投標人,由行政部負責進行資格審查,審查合格後按照招標流程進行招標。

3.3供應商庫的建立

行政部建立《供應商庫》,持續改進並完善。

3.4供應商庫的維護

行政部負責補充、複審和更新供應商庫,並組織對供應商合同執行情況進行評價,將評價意見列入供應商庫。

3.5合同文本

行政部提供合同文本,報法務部審覈。行政部建立採購合同檔案,填制《合同臺賬》,以留存備查。

4、採購管理

4.1採購申請審批流程

所有采購申請均需走OA流程審批;

各部門應根據需求分類別填寫相關採購物品申請表,申請獲批准後的執行應嚴格控制,原採購項目範圍如有變化,應補充審批並說明原因。

4.2採購方式

採購方式包括競爭性採購和非競爭性採購,非競爭性採購應嚴格控制。競爭性採購包括競爭性談判(一般不涉及)、詢價採購;非競爭性採購包括議標、緊急採購和特殊物品採購。

競爭性談判:指通過與兩家或兩家以上潛在供應商談判的方式確定供應商,適用於技術複雜或者性質特殊,不能確定詳細規格或者具體要求的採購項目。

詢價:指同時向三家或三家以上的潛在供應商進行書面詢價,潛在供應商一次報出不得更改的價格條件後,選擇價格最低或價格條件最優者爲供應商。適用於採購標的規格標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的採購項目。

議標:指與獨家供應商進行談判的採購方式。

緊急採購:指公司在發生不可預見事件或突發事件時進行的採購。緊急採購應事先申請,經授權人批准後實施,事後應按相關規定補辦審批手續

特殊物品採購:指由於特殊要求產生的指定性的採購。申請部門填寫《特殊物品採購申請表》,申請獲批准後採購人員方可實施採購。

4.3採購方式的選擇

採購方式由招標採購委員會提出建議,報主管領導批准。

對於採購金額大於10000元(含10000元)的採購項目,應採用競爭性採購方式;

對於採購金額小於10000元的採購項目,可採用非競爭性採購方式中的議標採購方式;

低值易耗品、辦公設備等常用物資的採購需與之前通過競爭性採購確定的供應商簽訂年度固定單價合同,由其統一供應。年度內凡屬低值易耗品、辦公設備等常用物資(含零星物資採購),不再單獨向其它供應商採購。

特殊情況經(副)總裁批准可不受採購金額限制採用非競爭性採購方式進行採購。

4.4競爭性採購

對於競爭性採購的項目,採購金額大於10000元,審計部門或招標委員會(暫無)介入監督。小於10000元的採購,由行政部根據採購流程實施採購。

競爭性採購流程包括採購計劃申報、詢價、採購、請款、發票、入庫、出庫、盤點。

4.4.1採購計劃申報

各部門通過OA辦公自動化系統進行採購申報,流程審批通過後形成OA單據,採購人員根據單據內容覈對庫存情況後執行採購。 4.4.2詢價

採購人員根據採購計劃向潛在不少於3家供應商發出詢價單,詢價單中列出供應商名稱,物資名稱、型號、報價及交付日期等。物資採購員對其進行評估後,形成綜合評價書面文檔《採購方案對比表》,交由行政部經理,由主管副總裁及相關部門對其決定取捨。

4.4.3採購

採購人員根據詢價情況,組織與其中標單位簽訂合同,合同審批表送達相關部門逐級審覈,常務副總裁審覈同意後進行採購。由物資驗收員驗收合格後由倉庫管理人員審覈。

4.4.4付款

根據合同約定填寫合同付款審批表。如爲分次付款,申請人在申請時需明確前期付款金額,本次付款節點及金額。

4.4.5發票、收款收據

供應商出具發票並提供相關收據後執行付款。若有合同,在簽訂合同時可約定發票的提供時點及發票的類別是增值稅專用發票還是普通發票。如果合同中未予約定,基於對公司有利的原則,應儘量讓對方開具增值稅專用發票。特殊情況下,如對方無法開具發票,需對方開具相關收據後,先執行付款後,由採購人員另行找尋替代替票,報銷時需要提供由主管副總簽字同意的書面說明。

4.4.6入庫、出庫、盤點

貨品送達後辦理驗收、入庫、出庫、盤點等相關程序。貨物在驗收入庫、使用出庫、期末盤點時需遵循《辦公用品領取及歸還管理辦法》、《固定資產管理制度》等具體管理要求執行。

4.5非競爭性採購

4.5.1非競爭性採購主要是議標採購,指與獨家供應商進行議標採購的方式,議標應嚴格控制。

4.5.2如確實無法進行競爭性採購或有足夠的理由說明議標對公司最爲有利且滿足下列條件之一的,可採取議標採購:

(1)曾在該供應商處採購了貨物、設備、技術或服務,出於標準化的考慮,或因需要與現有的貨物、設備、技術或服務配套,並考慮到原先的採購能有效滿足需要,且與目前的市場價格相比,採購價格合理,而不宜另選其他貨物或服務來予以代替,可繼續向原供應商採購;

(2)因某些特殊原因。

4.6緊急採購

在特殊情況下或者高管緊急需要時可直接採取緊急採購的方式,緊急採購事後應補齊採購手續。若採購流程需要的單據和相關報銷手續沒有補齊,財務部不予報銷。

5、評標

5.1評標原則:所有采購項目採用合理最低價或綜合評分的評標原則。

5.2合理最低價評標原則是指能夠滿足招標內容的實質性要求,並且經評審的投標價格爲最低者中標。

5.3綜合評分評標原則是指能夠最大限度地滿足招標文件中的各項綜合評價標準,綜合得分最高者中標。

5.4對於技術含量不高且沒有質保等級的項目原則上採用合理最低價中標的評標原則。

6、定標與合同簽訂

6.1總裁、常務副總裁根據評標小組提出的書面報告和推薦的中標候選人確定中標人;如無書面說明,總裁、常務副總裁應當確定排名第一的中標候選人爲中標人。排名第一的中標候選人放棄中標、因不可抗力提出不能履行合同,或者招標文件規定應當提交履約保證金而在規定的期限內未能提交的,授權人可以確定排名第二的中標候選人爲中標人。

排名第二的中標候選人因前款規定的同樣原因不能簽訂合同的,授權人可以確定排名第三的中標候選人爲中標人;根據已審覈、批准的簽訂合同/訂單推薦書,商務部門方可向中標人發出中標通知書。此外,還應書面通知未中標的投標人,但僅限於通知它未中標事宜,不涉及其它事項和其它方的任何資料;爲規避風險,除由於商業慣例經內部批准外,必須要求中標人在合同簽訂前提供履約保證金。

6.2在領導選定候選中標單位順序後,具體執行部門當按照上述順序依次與候選中標單位就合同價格展開再次洽談,以爭取更有利的價格空間,相關部門需及時將洽談結果上報領導,以備領導決策。

6.3合同(協議)須由公司法定代表人或授權代表簽字,並視需要加蓋印章或合同專用章。

7、文件檔案整理

行政部採購人員每月末對當月採購進行紙質文件和電子臺賬整理,紙質文件以提供能說明本次採購原始金額的資料爲主,電子臺賬則據實統計採購物資名稱、數量、金額、事由、OA流水單號等主要信息,以備相關部門覈查。

8、相關記錄表單

《採購臺賬》

《供應商庫》

《合同臺賬》

《採購方案對比表》

9、招標採購小組人員名單如下:

採購組成員:金x(大連)、隋xx(大連)

採購招標委員會成員:侯xx、鮑x、衣x、王x

10、本制度自發布之日起實施

公司採購管理制度15

1.目的

爲保證企業設備維修保養,日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高採買工作的質量管理,特制定本管理規程。

2.範圍

各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。

3.職責

3.1採買員負責對各類物資的採購工作。

3.2總經理負責需採購物資的複審工作。

4.程序

4.1根據各部門月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,及時與相關的業務單位聯繫,落實物資和價格後,反饋財務部主管初審後,報總經理批示後領取支票及時組織物品的購入,物資到位後,及時通知有關部門領用,並認真填寫領用單。

4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時採購(特殊情況可以先購後批),確保企業設備的正常運轉。

4.3對一些規格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規格、型號、鑑別質量。

4.4嚴格按照《合格採購商名冊》(財務部備案)選擇採購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,並承擔由此所造成的經濟損失,並處於十倍罰款。

4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本着質量好、價格合理、服務優良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩定的關係。

4.6對常規物品儘可能參照週期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。

4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時留10%尾款。

4.8對大宗物資的採購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。

4.9採買員要負責對物資使用隨時回訪,瞭解物資的使用情況,質量是否合格、優良,如發現質量問題,及時與供貨方聯繫退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。

4.10爲提高資金利用率,便於質量低劣物品的退換,對採購的物品儘可能採取延期付款的方式來制約。

4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監督作用。

4.12採買員要及時報帳,覈銷物品採買的手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長週期不允許超過兩週。

4.13對採購工作要有高度的責任感和事業心,對所分配的採買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發現嚴肅處理。

4.14採買員要刻苦鑽研有關業務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數、業務熟練。

4.15採買員要認真填報《物資結算統計表》,具體的由財務提供。

4.16樹立敬業愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責。

4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,並處於十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。

5.監督執行爲財務部和人資行政部,各部門部長協助監督執行。

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