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公司採購管理制度15篇

來源:時尚冬    閱讀: 1.41W 次
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隨着社會不斷地進步,制度對人們來說越來越重要,好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那麼制度怎麼擬定才能發揮它最大的作用呢?下面是小編爲大家整理的公司採購管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

公司採購管理制度15篇

公司採購管理制度1

1目的

爲確保對影響採購質量的關鍵環節實施控制,保證採購產品的質量、性能、交付和服務等各方面,符合顧客、法律法規、職業健康安全和環境的要求,並滿足公司工程建設和管理的需要,特制定本程序。

2適用範圍

適用於公司在工程建設和生產準備過程中的所有產品或服務的採購控制。

3職責

3.1採購管理實行業務管理原則和法律歸口管理的原則。

3.2總經理負責領導公司的採購管理,副總經理協助總經理負責領導公司的採購管理。

3.3物資部、綜合管理部以及計劃部是採購管理主要部門。

4管理內容與要求

4.1.1物資部負責與設備、材料等有關的採購管理工作,包括:

設備、原輔材料;

生產性低值易耗品;

非標設備加工承攬;

貨物倉儲保管;

貨物運輸;

貨物保險;

行政管理所涉及的形成固定資產的低值易耗品。

4.1.2綜合管理部負責與行政管理、基礎設施建設有關的採購管理工作,包括:

人員聘用;

培訓;

法律諮詢;

審計事務;

廣告、宣傳;

後勤管理;

綠化維護;

行政管理涉及的不形成固定資產的非生產性低值易耗品。

4.1.3計劃部負責與工程建設有關的勞務採購的採購管理工作,包括:

建設工程(包括勘測設計、建築安裝工程等);

工程監理;

技術引進;

工程設備安裝調試;

技術諮詢、評估監測及科學試驗;

財產保險;

財產租賃;

其他與工程建設有關的採購。

4.2採購的申請

4.2.1工程項目(勞務)採購的申請

由工程項目涉及業務管理部門填寫《工程項目(勞務)採購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交計劃部,計劃部提出審覈意見,報公司領導批准後備案並進行採購管理工作。

4.2.2物資採購申請

工程用物資的採購申請

由物資使用部門填寫《物資採購申請表》提出申請,各專業(包括汽機、鍋爐、發電機、熱工以及土建專業)負責人對申請審覈後,由物資使用部門主管提出初審意見,計劃部根據經批准採購申請的工程實際需要提出審覈意見,報公司領導批准後備案並提交物資部,物資部將已批准的採購申請的物資納入採購計劃,並進行物資採購管理工作。

生產性低值易耗品的採購申請

由物資使用部門填寫《物資採購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,計劃部根據工程預算以及年度預算提出審覈意見,報公司領導批准後備案並提交物資部,物資部將已批准的採購申請的物資納入採購計劃,並進行物資採購管理工作。

行政管理涉及的貨物採購申請

由使用部門填寫《物資採購申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審覈意見並備案,報公司領導批准後由物資部或綜合管理部進行貨物採購管理工作。物資部負責形成公司固定資產低值易耗品以及生產性低值易耗品的採購;綜合管理部負責不形成固定資產非生產性低值易耗品的採購。

4.2.3培訓採購申請

由需求部門提出填寫《培訓申請表》提出申請,部門主管提出初審意見,提交綜合管理部,綜合管理部提出審覈意見並備案,報公司領導批准後,由綜合管理部組織採購。

4.2.4其他採購申請

由需求部門填寫《簽報》提出申請,部門主管提出初審意見,提交相關採購主要管理部門,主要管理部門提出審覈意見並會籤後報公司領導批准,由採購主要管理部門組織採購。

4.3潛在合格供方的選擇以及合格供方名錄的建立

4.3.1各管理部門應建立各職能範圍內的合格供方名錄,潛在的合格供方的選擇應根據以下信息確定:

供方提供的產品已在公司使用的,使用部門反饋的信息;

供方提供產品在同容量電廠的使用情況;

供方資質證明、質量、安全、環保業績以及遵循法律法規要求的符合情況;

公司專業技術人員的推薦;

承辦部門在市場上了解、收資的信息。

4.3.2確定潛在的合格供方後,由各管理部門負責組織各職能範圍內的潛在合格供方進行調查,進行資質審查。

4.3.3潛在合格供方的資質審查內容應包括:

主體資格:具有經年檢的企業法人營業執照或營業執照;

經營範圍:欲籤合同標的應複覈當事人經營範圍,設計專營許可的,應具有相應的許可、等級及資質證書等;

代理權限:由代理人代簽合同的,應出具真實、有效的法定代表人(主管)身份證明、授權委託書、代理人身份證明等;

履約能力:具有支付能力、生產能力、運輸能力、技術能力。必要時應要求其出具資產負債表、資金證明、註冊會計師簽署的驗資報告等相關文件;

履約信用:重合同、守信用,無違約事實,現時未涉及重大經濟糾紛或重大犯罪案件。

4.3.4潛在合格供方的資質審查經相關部門會籤後,並報分管副總經理批准後,納入合格供方名錄。

4.3.5相關職能部門應每年定期對合格供方名錄進行復評。

4.4勞務、物資及服務的採購管理

4.4.1申請經公司領導批准後,物資部、綜合管理部及計劃部負責各自職能範圍內的採購管理。

4.4.2採購的標的金額按以下管理內容進行管理:

4.4.3預算金額在人民幣伍拾萬元以下的採購,管理部門應在合格供方名錄中選擇3家以上合格供方,報公司領導或授權人確定供方後實施採購。

4.4.4預算金額在人民幣伍拾萬元以上(含伍拾萬元)的採購,管理部門應選擇3家以上合格供方,作爲潛在投標方,報招標領導小組確定投標方,在招標領導小組的領導下,由招標工作小組按《招標管理實施細則》進行招標,確定供方後實施採購。

4.5招標管理

4.5.1公司依法成立公司招標領導小組、招標工作小組。

4.5.2公司招標領導小組是公司招標的最高決策機構,決定公司招標的方針、政策、重大工程及物資的招標方案。

4.5.3招標工作小組由物資、工程兩個招標工作小組組成,負責招標的各項具體組織工作。

4.5.4招標管理工作具體按《招標管理實施細則》執行。

4.6合同管理

4.6.1確定供方後,金額在1萬元以內的,由採購管理部門自行採購;金額在1萬元(含1萬元)以上的,由採購管理部門起草合同,按合同管理流程進行合同管理,具體按《合同管理辦法》執行。

4.7採購產品的驗證

4.7.1勞務採購的驗證

產品交付前,按《工程驗收管理規定》進行驗收,並根據相關供方的施工工期、施工能力、安全、環境和服務進行勞務和服務採購的驗證,驗證結果可作爲合格供方複評的輸入。

4.7.2物資採購的驗證

產品交付時,物資部按《設備、物資材料質檢管理辦法》進行驗證,產品交付並投入使用一定時期後,由物資部可向產品使用部門發問卷調查,進行產品驗證,問卷調查可作爲合格供方複評的輸入。

4.7.3服務採購的驗證

綜合管理部根據服務採購的協議或合同要求,對提供服務相關供方的服務態度、工作績效及需求部門反饋的信息,實施驗證,驗證結果可作爲合格供方複評的輸入。

4.8對供方採購勞務、服務及物資的管理

4.8.1公司對相關供方擬選擇的設備、材料供應商有否決權。相關供方所採購的材料、設備及特種材料,必須由公司審定。相關供方應提供所有物資供應分供方名錄以及相應的資質資料報物資部備案

4.8.2公司對勞務供方擬選擇的勞務分供方有否決權,重大分包合同招標應邀請公司參加,勞務供方應提供所有勞務分供方名錄以及相應的資質資料報計劃部備案。

5相關文件

《培訓控制程序》

《合同管理辦法》

《工程招標管理實施細則》

《物資招標管理實施細則》

《設備、物資材料質檢管理辦法》

《工程驗收管理規定》

6相關記錄

《工程項目(勞務)採購申請表》

《物資採購申請表》

7附錄

附錄a流程圖

附錄b《工程項目(勞務)採購申請表》

附錄c《物資採購申請表》

附錄a

(資料性附錄)

流程圖

a.1合格供方名錄建立流程圖

a.2

使用部門採購申請

採購管理控制流程圖

附錄b

(規範性附錄)

工程項目(勞務)採購申請表

附錄c

(規範性附錄)

公司採購管理制度2

一.集中採購和管理的原則

.保衛物業部是全集團辦公用品和低值易耗品的採購與管理的主管部門,凡涉及辦公用品事宜均由保衛物業部負責。

.保衛物業部要設專人負責,加強管理,爲各單位提供質價相符的物品保證辦公需要。

.集團所屬各單位辦公用品以部室、門店爲單位設專人管理,並按照本辦法的要求,做好計劃編制、物品領用和保管工作,

.財審部負責覈算並制訂各單位的預算費用和考覈指標。

.人力資源部根據考覈指標對各單位實施考覈。

二、審批權限

購置辦公用品、維修配件等、元以下的由保衛物業部徵得板塊、門店、部室主管領導同意進行購置。元以上的一律寫書面請示,相關部室會籤後,報總經理審批。

三、辦公用品集中採購的範圍

辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團範圍內組織各項活動所需物品等均屬集中採購範圍。

四、集中採購程序

.各部室、門店根據本部門的實際需要和經財審部覈定、總經理批准的費用預算指標,使用統一表格《物品領用計劃表》編制次月物品領用計劃,經主管部長審覈批准後,於每月日送達保衛物業部。

.保衛物業部根據各單位的申請計劃、預算指標、進行審覈彙總,並上報主管副總經理審批。

.保衛物業部根據領導批准的內容,對價值在萬元以上的成批大宗物品以招標的形式採購,其他零星物品採取貨比三家的形式實施集中採購。

.保衛物業部採購用品後,由各企業、機關各部室到保衛物業部一次性登記領用。

五、實施中注意事項

.計劃內採購須填制《物品領用計劃表》見附表

.購置計劃需註明序號、名稱、規格、單位、數量等並由主管部長、店長審覈簽字。

.各門店、機關各部室臨時急用和超預算需購置的辦公用品,需寫出書面請示,報總經理審批,由保衛物業部負責採購,或由保衛物業部委託該部門自行採購。

.書面請示需寫清楚原因、用途、價格、名稱、規格、單位、數量、金額等。

.電腦、耗材、零部件的申請,按照集團京東集辦字〔XX〕號執行。

.部分特殊專業用品原則上由保衛物業部購置,保衛物業部委託相關部門自行採購的,自採購後日內需到保衛物業部辦理相關登記報銷手續。

.各部部長、門店店長爲實物負責人。

六、具體要求

.各單位的計劃要依據實際需求和費用預算編制,不得虛做冒估超預算。

.按照先審批後購置的原則,未經審批購置的將不予報銷。

.當月計劃當月有效。本月未購置須次月重做計劃。

.各單位和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

.保衛物業部採購所需用品時,須本着質優價廉的原則,經招標或審批同意,逐步建立資信度高的採購基地,建立互惠合作伙伴關係,長期合作。

本辦法適用於集團所屬各企業,機關各部室。

本辦法由保衛物業部負責解釋。

公司採購管理制度3

1、總則

1.1目的

爲了規範公司各類採購行爲,明確公司各部門在採購活動中的職責分工,加強對採購活動的有效管理,保證公司採購活動遵守國家法律、法規和公司管理政策,保證採購質量,提高採購效率,降低採購成本,爭取公司的綜合最佳效益,特制定本制度。

1.2依據

本制度依據《中華人民共和國招標投標法》和《中華人民共和國合同法》等有關法律法規及公司相關管理政策等制定。

1.3適用範圍

固定資產採購、低值易耗品採購、接待物品、大型辦公設備採購與維修等。

1.4基本原則

(1)公司所有員工在進行合同與採購活動中應嚴格遵守本規定及公司有關政策、程序、制度,採購活動應儘量實現充分競爭,遵循公開、公平、公正和誠信原則,保證採購質量,努力降低成本;

(2)參與採購的相關人員應客觀公正地履行職責,遵守職業道德,保守公司商業祕密,廉潔奉公;

(3)各部門須嚴格在批准的年度採購預算範圍內,制定詳細周密項目採購計劃。過程進行不得以緊急採購或其他原因爲由,或將項目化整爲零,繞過必要的審批或迴避競爭性採購方式。對處於關鍵路徑上的突發性緊急採購,按緊急採購程序處理;

(4)公司所有采購不得由一個人單獨完成採購全過程,雙人制採購;

(5)採購應當優先採購低耗能、低污染、通過環境管理體系認證企業的貨物、工程和服務;

(6)採購和合同管理工作應做到有章可循、有人負責、有人檢查、有據可查。每項採購和合同管理過程均需有完整的文件和記錄。

1.5採購權限

(1)採購金額超過10000元,採購招標委員參與見證招評標全過程。由採購祕書組織相關採購招標委員會成員參會進行討論,討論議題形成會議紀要以留備檔;

(2)行政部採購人員負責公司日常1萬元以下物品採購。

注:其他非採購組成員購買公司或高管所需物品,請遵守公司財務部報銷制度。由行政部經理審覈並負責完成報銷流程,非採購組成員不可走購買物品報銷流程;

(3)1萬元以上10萬元以下參與人員增加分管副總、審計部負責人、財務負責人或財務主管、採購物品及設備的負責人及經辦人;

(4)10萬元以上採購招標委員會成員,必須參加人:分管副總、高管以外的其他委員、高管參加人數不低於三人(含)。

2、職責和分工

合同採購過程中各職能部門應按分工履行應盡的職責,使公司相關政策與程序得到有效執行,同時也應強調職能部門之間的團隊協作,以取得在總體上的最佳效益。

2.1行政部的職責

(1)根據批准的採購計劃,牽頭組織並實施採購,包括負責組織資格評審、招標、評標和合同簽訂,負責完成採購流程並同相關部門完成驗收入庫;

(2)牽頭組織招標文本的統稿及審覈;負責在合同簽訂前牽頭對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查;

(3)若採購合同履行過程中發生爭議、仲裁和訴訟等法律事務,必要時向公司法律顧問進行諮詢;

(4)負責組織合同談判;辦理支付申請;負責合同結算;負責合同執行情況的總結和分析,歸檔合同文件;建立並維護與公司採購相關的信息系統;

(5)負責臨時採購或緊急採購的具體實施。

2.2相關歸口部門/技術部門/使用部門的職責

(1)編制年度各項採購預算,對超出預算的採購,提出預算變更申請;

(2)提出採購流程申請,確定採購物項和服務的質保等級,跟蹤流程審批;

(3)提供潛在供應商信息;

(4)參加對潛在供應商的資格評審;

(5)組織編寫招標文本和合同文本的內容;

(6)參與商務談判;

(7)負責採購的驗收。

2.3財務部的職責

根據國家相關法律法規及合同的規定,審覈支付所需文件、票據的有效性、合法性,辦理相關支付手續。

負責發票、交付款、尾款處理、驗收入庫等事項。

2.4審計部的職責

對採購和合同管理活動的真實性、合規性以及效益性進行獨立監督和評價;其中包括:監督一定金額以上採購項目的招評標過程,審覈其合同推薦書;根據需要,對採購項目的招評標過程及合同管理進行不定期的監督和評價。

負責整個採購流程的合理性、合規性、合法性,保證採購項目的最優化。

2.5法務部的職責

負責在合同簽訂前對合同文本的合法性、完整性、準確性和嚴密性進行審查,處理合同爭議、仲裁和訴訟等法律事務。

3、供應商及採購合同管理

3.1供應商的資質審查

行政部招標採購人員負責組織供應商資格審查,從資質、信用、技術能力、財務狀況、安全質保等方面進行審查;資格審查報告應經參加審查的全體成員簽字,報授權人批准。

3.2投標人選擇

推薦投標人時應首先從供應商庫內選取;如需選擇供應商庫以外的供應商作爲投標人,由行政部負責進行資格審查,審查合格後按照招標流程進行招標。

3.3供應商庫的建立

行政部建立《供應商庫》,持續改進並完善。

3.4供應商庫的維護

行政部負責補充、複審和更新供應商庫,並組織對供應商合同執行情況進行評價,將評價意見列入供應商庫。

3.5合同文本

行政部提供合同文本,報法務部審覈。行政部建立採購合同檔案,填制《合同臺賬》,以留存備查。

4、採購管理

4.1採購申請審批流程

所有采購申請均需走OA流程審批;

各部門應根據需求分類別填寫相關採購物品申請表,申請獲批准後的執行應嚴格控制,原採購項目範圍如有變化,應補充審批並說明原因。

4.2採購方式

採購方式包括競爭性採購和非競爭性採購,非競爭性採購應嚴格控制。競爭性採購包括競爭性談判(一般不涉及)、詢價採購;非競爭性採購包括議標、緊急採購和特殊物品採購。

競爭性談判:指通過與兩家或兩家以上潛在供應商談判的方式確定供應商,適用於技術複雜或者性質特殊,不能確定詳細規格或者具體要求的採購項目。

詢價:指同時向三家或三家以上的潛在供應商進行書面詢價,潛在供應商一次報出不得更改的價格條件後,選擇價格最低或價格條件最優者爲供應商。適用於採購標的規格標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的採購項目。

議標:指與獨家供應商進行談判的採購方式。

緊急採購:指公司在發生不可預見事件或突發事件時進行的採購。緊急採購應事先申請,經授權人批准後實施,事後應按相關規定補辦審批手續

特殊物品採購:指由於特殊要求產生的指定性的採購。申請部門填寫《特殊物品採購申請表》,申請獲批准後採購人員方可實施採購。

4.3採購方式的選擇

採購方式由招標採購委員會提出建議,報主管領導批准。

對於採購金額大於10000元(含10000元)的採購項目,應採用競爭性採購方式;

對於採購金額小於10000元的採購項目,可採用非競爭性採購方式中的議標採購方式;

低值易耗品、辦公設備等常用物資的採購需與之前通過競爭性採購確定的供應商簽訂年度固定單價合同,由其統一供應。年度內凡屬低值易耗品、辦公設備等常用物資(含零星物資採購),不再單獨向其它供應商採購。

特殊情況經(副)總裁批准可不受採購金額限制採用非競爭性採購方式進行採購。

4.4競爭性採購

對於競爭性採購的項目,採購金額大於10000元,審計部門或招標委員會(暫無)介入監督。小於10000元的採購,由行政部根據採購流程實施採購。

競爭性採購流程包括採購計劃申報、詢價、採購、請款、發票、入庫、出庫、盤點。

4.4.1採購計劃申報

各部門通過OA辦公自動化系統進行採購申報,流程審批通過後形成OA單據,採購人員根據單據內容覈對庫存情況後執行採購。 4.4.2詢價

採購人員根據採購計劃向潛在不少於3家供應商發出詢價單,詢價單中列出供應商名稱,物資名稱、型號、報價及交付日期等。物資採購員對其進行評估後,形成綜合評價書面文檔《採購方案對比表》,交由行政部經理,由主管副總裁及相關部門對其決定取捨。

4.4.3採購

採購人員根據詢價情況,組織與其中標單位簽訂合同,合同審批表送達相關部門逐級審覈,常務副總裁審覈同意後進行採購。由物資驗收員驗收合格後由倉庫管理人員審覈。

4.4.4付款

根據合同約定填寫合同付款審批表。如爲分次付款,申請人在申請時需明確前期付款金額,本次付款節點及金額。

4.4.5發票、收款收據

供應商出具發票並提供相關收據後執行付款。若有合同,在簽訂合同時可約定發票的提供時點及發票的類別是增值稅專用發票還是普通發票。如果合同中未予約定,基於對公司有利的原則,應儘量讓對方開具增值稅專用發票。特殊情況下,如對方無法開具發票,需對方開具相關收據後,先執行付款後,由採購人員另行找尋替代替票,報銷時需要提供由主管副總簽字同意的書面說明。

4.4.6入庫、出庫、盤點

貨品送達後辦理驗收、入庫、出庫、盤點等相關程序。貨物在驗收入庫、使用出庫、期末盤點時需遵循《辦公用品領取及歸還管理辦法》、《固定資產管理制度》等具體管理要求執行。

4.5非競爭性採購

4.5.1非競爭性採購主要是議標採購,指與獨家供應商進行議標採購的方式,議標應嚴格控制。

4.5.2如確實無法進行競爭性採購或有足夠的理由說明議標對公司最爲有利且滿足下列條件之一的,可採取議標採購:

(1)曾在該供應商處採購了貨物、設備、技術或服務,出於標準化的考慮,或因需要與現有的貨物、設備、技術或服務配套,並考慮到原先的採購能有效滿足需要,且與目前的市場價格相比,採購價格合理,而不宜另選其他貨物或服務來予以代替,可繼續向原供應商採購;

(2)因某些特殊原因。

4.6緊急採購

在特殊情況下或者高管緊急需要時可直接採取緊急採購的方式,緊急採購事後應補齊採購手續。若採購流程需要的單據和相關報銷手續沒有補齊,財務部不予報銷。

5、評標

5.1評標原則:所有采購項目採用合理最低價或綜合評分的評標原則。

5.2合理最低價評標原則是指能夠滿足招標內容的實質性要求,並且經評審的投標價格爲最低者中標。

5.3綜合評分評標原則是指能夠最大限度地滿足招標文件中的各項綜合評價標準,綜合得分最高者中標。

5.4對於技術含量不高且沒有質保等級的項目原則上採用合理最低價中標的評標原則。

6、定標與合同簽訂

6.1總裁、常務副總裁根據評標小組提出的書面報告和推薦的中標候選人確定中標人;如無書面說明,總裁、常務副總裁應當確定排名第一的中標候選人爲中標人。排名第一的中標候選人放棄中標、因不可抗力提出不能履行合同,或者招標文件規定應當提交履約保證金而在規定的期限內未能提交的,授權人可以確定排名第二的中標候選人爲中標人。

排名第二的中標候選人因前款規定的同樣原因不能簽訂合同的,授權人可以確定排名第三的中標候選人爲中標人;根據已審覈、批准的簽訂合同/訂單推薦書,商務部門方可向中標人發出中標通知書。此外,還應書面通知未中標的投標人,但僅限於通知它未中標事宜,不涉及其它事項和其它方的任何資料;爲規避風險,除由於商業慣例經內部批准外,必須要求中標人在合同簽訂前提供履約保證金。

6.2在領導選定候選中標單位順序後,具體執行部門當按照上述順序依次與候選中標單位就合同價格展開再次洽談,以爭取更有利的價格空間,相關部門需及時將洽談結果上報領導,以備領導決策。

6.3合同(協議)須由公司法定代表人或授權代表簽字,並視需要加蓋印章或合同專用章。

7、文件檔案整理

行政部採購人員每月末對當月採購進行紙質文件和電子臺賬整理,紙質文件以提供能說明本次採購原始金額的資料爲主,電子臺賬則據實統計採購物資名稱、數量、金額、事由、OA流水單號等主要信息,以備相關部門覈查。

8、相關記錄表單

《採購臺賬》

《供應商庫》

《合同臺賬》

《採購方案對比表》

9、招標採購小組人員名單如下:

採購組成員:金x(大連)、隋xx(大連)

採購招標委員會成員:侯xx、鮑x、衣x、王x

10、本制度自發布之日起實施

公司採購管理制度4

一、目前公司採購工作狀況:

因多種原因,目前公司許多采購工作不能按照正規流程進行,多由物資所需部門或技術部門單獨確定供應商採購,公司採購部門人員有被架空的趨勢,導致許多采購工作失去其作用,並直接導致公司競爭被動、效率低下、成本上升。由於其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專業性,容易導致物資採購成本過高,成本覈算較慢,影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的制度實施,大家有個適應過程,因此在以較緩的速度等待大家理解並推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在採購制度的推行上,公司的決心是堅定不移的;分工與要求是明明確確的;對每一筆採購發生是否合規,管理者時刻都在關注着。20xx年,公司辛苦運作的個別工程項目都是因操作無章法甚而違規,致使公司在競爭中極其被動,只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤後纔拿下了項目,教訓慘痛而深刻。因此,希望公司全體管理人員認真學習並自覺踐行、並在工作中不斷改善。不合理的採購行爲是註定要被停止的。利益所在,衆目關注,望大家都能堅定自覺的按規而行,而非迎風搖曳!

二、目的:

統一採購流程,對採購過程進行規範和控制,確保產品質量前提下,提高工作效率。節省人力資源成本與降低資金採購成本,保障企業經營活動的健康有序進行。

三、適用範圍:

公司各部門所有經營產品、工程物資、辦公資產類、其他臨時用物資、經營中所需要的服務等。均需依照採購原則與流程,統一由採購部門負責。

四、採購部職責:

1、採購部負責公司所需物資與服務的採購。

2、採購部負責確保採購物資的質優價廉以及供貨的及時率。

3、採購部應根據財務狀況合理使用資金。

4、採購人員努力鍛鍊、學習相關工作能力:如成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協調能力、專業知識

5、採購工作由採購部經理具體組織,並按相關原則及流程報批。

6、每一項具體採購工作,採購部門可以接受其他相關部門的建議,但不受其他部門撐控。採購部不可違反貨比三家的原則。

7、一次性採購額度超過3000元,必須經過採購部門批准;業務部門、技術部門均無權單獨決定採購額度超過3000元以上的業務。

五、採購部介入業務流程的時機:

1、常規類辦公用品:由各部門每月月初提出採購申請,採購部按採購申請單集中進行採購,相關費用由物品使用部門獨自承擔。

2、項目及工程類:業務部門準備引進新產品或新項目,品牌確定前需提三天以上向採購部門下供應商備選單或詢價單(見附表一)。採購部依據詢價單所描數的要求對供應商進行詢價、議價、索求技術方案。

3、按要求對公司預算內的物資進行採購。除應急採購外,採購部有義務對超出預算的採購行爲向相關部門進行提醒並覈實超出預算原因。

六、細責:

1、責任與要求:

公司所有物資與服務的採購與事宜必需由採購部負責並主持。沒有采購部經理簽字的採購付款,財務部不予報銷和支付。

2、工程招標期供應商的選擇及詢價:

1)公司所有采購工作必須在公司指定的供應庫中選擇,業務部門、採購部門偏重於供應商的價格、經營的長期穩定性等商務性談判,技術部門偏重於技術問題的解決及質量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況,由業務部門負責人決定取捨。公司採購部門負責人須向所有供應商明確此點根本要求。

2)具體業務中,客戶需求或要求的產品公司供應庫中不具備,根據業務緊急程度,可由業務部門負責人牽頭,按公司採購流程匯同技術部門、採購部門共同確定採購品牌與型號。採購部門同時將選定的供應商納入公司供應庫。

3)具體流程如下:

(1)由相關業務分公司技術責任人提供相關產品要求(如技術參數等)以書面形式報給本部門內勤人員,再轉發至採購部(見附表一),如對相關技術實現及參數等不好確定,則需直接將用戶相關需求情況以書面形式轉至採購部。

(2)由採購部轉發至相關供應商,並將挑選出的供應商根據相關部門技術的需要提供給相關部門確認技術細節,採購部同時進行詢價、議價。期間,供應商不明確事宜,由採購部協調對應部門技術人員對供應商進行技術答疑。

(3)採購部確定2-3套方案報給相關業務部門,由相關業務部門參考技術部及採購部意見最終選定。產品品牌選定權必須牢牢掌控在

相關業務負責人手中,以便掌控市場競爭局面。技術及採購部門人員需從公司大局出發深刻理解此競爭點的意義。同時技術部門和採購部門可分別根據技術參數是否達到要求及採購過程是否符合採購原則行使否決權。(4)業務情況特殊,上述規定不易執行,則由相關業務部門負責人會同技術部門、採購部門相關人員集體商議,最終由業務負責人拍板決定。

(5)整個流程運作,由業務部門領導推動。

(6)嚴禁業務、技術、採購任意一個部門不按上述規定以各種形式、藉口、以各種提前造成既定的事實的方式操控供應商的選擇及採購工作。採購部負責人每月末需同時將本月重大項目採購制度執行情況以書面形式報至公司審計部門。

(7)凡用來競標的品牌以確定,要求供應商報備並申請特殊的價格保護,以便在競爭中取得最大優勢。

3、採購申請

A採購物資與供應商確定後,由使用人提出申請,報部門經理審覈,再由財務部經理審覈。通過後報總經理審批,最後交採購部實施採購。大宗物資的採購應提前通知採購部,避免因供貨週期過長導致工程或銷售的延誤。

B項目現場的零星採購、急採在採購部經理授權後由項目經理負責,且應在採購完成後及時將採購清單及供應商名片上交給採購部,由採購部對所採買的物品進行覈價,登記。

4、採購實施

A、採購經理根據經過審批的採購申請組織採購員進行詢價、對比、貨比三家後選擇最佳供應商;與供應商確認價格、到貨週期、結算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜;負責與供應商關係的維護,努力與供應商建立互惠互利的戰略合作伙伴關係。採購人員或內勤人員如能從供應商處爲公司帶來生意,工程類按利潤的10%、商品類按利潤的5%對相關人員及部門進行獎勵。

B、採購過程中及時與工程、技術部門溝通。以免造成產品質量與型號的差錯。

C、儘量集中採購,以免造成不必要的浪費(如人工、運輸車費等)。

D、工程項目類採購設備提前10-20天預算,預報採購部門及財務部門。

5、定點集中採購與檔案建設管理

A

(1)對於工程類常用產品(監控、報警、樓宇、網線、網絡設備、背景音樂等)需要定點採購;

(2)對於門市及工程等業務部門常用的消耗類產品需要定點集中採購;

(3)各部門臨時性的小額採購管理,由各部門內勤人員負責。相關管理辦法另行制定。額度在3000元以上的採購必須由公司採購部統一管理。

B對每個供應商建立長期、詳實的(高、中、低檔)管理檔案(包括產品型號、質量、價格等);建立相應的產品庫,同時進行動態化管理,及時跟蹤產品型號、價格等情況的變動情況。爲以後的採購工作做好準備(見附表二)。

6、貨物驗收

由物資使用部門與採購部共同驗收產品,必要時可請技術部人員協助完成。

7、採購報銷

A貨物驗收合格後,採購人員憑採購清單(發票)、交由庫管員輸入庫手續。憑入庫單、採購清單及採購申請單辦理報銷手續,經財務經理審覈後報總經理審批,簽字、通過後方能前往財務部進行報銷;

B項目經理的零星採購也應在報銷裏提供票據;

C如有手續不齊全,年月日、大小寫不相符的等情況,財務部有權不予報銷。

8、後續考覈

A採購部定期對所購大型物資進行跟蹤、調查。比較產品的優劣,以便對供應商及產品進行測評。

B由業務部、技術部、財務部對採購工作進行考覈,評價採購部工作的優劣。財務部有權利和義務調查採購人員是否有徇私舞弊行爲

七、採購流程中各部門職責:

序號

部門

權利與職責

1

北訊通工程分公司、搜尋者、龍石

1、明晰客戶需求的產品、需實現的功能及供貨期;2、與技術部確認產品功能是否符合用戶需求;3、根據客戶情況、公司技術部門及採購部門意見確定方案品牌及確定報價;4、與倉庫保管人員確認所需採購產品的庫存數量,確定是否需要採購;5、與採購負責人確認訂購明細及到貨週期;6、填制需訂購產品的採購單。7、推動、協調整個流程的運行。

2

技術部

1、協助業務部門確認客戶需求並制定相應的技術方案。2、當功能實現不確定不明朗時,製作方案諮詢單傳遞至採購部門。3、對供應商技術答疑,確保供應商明晰產品及系統要求。3、協助採購及倉庫保管人員採購、驗收特定的有一定技術含量的貨物。

3

財務部

1、對採購單內容的確認;2、負責及時結算貨款;3、出具開發票信息;4、採購資金籌集;5、採購業務發生後,應付賬款的合理支付;6、每月與各供應商進行財務對賬,並把對賬單提供給採購部與供應商覈實;7、採購成本控制;8對採購環節的監督。

4

總經理

對採購訂單內容的確認,出具最終審覈意見。

八、罰責:

1、嚴禁其他部門人員跨越採購部門直接確定品牌或採購,違反者視情節嚴重與否給予50-200元罰款。未按流程進行簽字審批的管理人員,罰款100元。

2、財務部一定要嚴把付款關。沒有采購部經理簽字的採購付款禁止付款。違反規定每次罰款50元。

3、技術、銷售及採購負責人提供採購產品主要型號、參數與客戶方的需求不符,而供貨方又不能提供退貨支持,致使設備積壓造成損失。如能確定責任人,相關責任人承擔100元/臺的損失費用,如責任不清的三方各承擔50元/臺的損失費。

4、採購部人員必須按照貨比三家的原則進行多方詢價並採購,嚴禁在採購過種中僅在一、兩家內比較。如未能按貨比三家的原則進行採購而給公司帶來損失,相關責任人每次罰款50-100元。如在採購過程有舞弊行爲,按侵佔公司財產的雙倍進行處罰。

5、公司監事部門在採購流程中的各個環節有權進行檢查、指導,對公司採購額度較大的項目產品及重點供應商監督檢查。發現問題,按情節輕重,酌情處理。

公司採購管理制度5

第一章、總則

第一條、爲規範xx有限公司(以下簡稱公司)材料採購和批價行爲,建立、健全監督制約機制,確保材料批價、採購能高質量、低成本、高效率進行,根據有關法律、法規,結合公司實際,制定本規定。

第二條、本規定適用於公司各開發項目的材料限價和採購業務。

第二章、材料採購的形式和範圍

第三條、根據項目實際情況,材料採購可採用公司採購、總承包單位採購兩種方式。

第四條、原則上除牆地磚、單元門、進戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關插座、配電箱、衛生潔具、塗料、電梯、水泵、空調及其它所有設備由公司採購供應,其他材料均由總承包單位負責,並在編制招標文件和簽定合同時給予明確。通風材料、消防材料、智能化材料等在專業分包招標時一併確定。

第五條、由公司採購的材料、設備採用集中招標採購並根據項目需要供應;由總承包單位採購的材料採用項目部指定品牌並批價,總承包單位採購的方式。

第六條、對其它個別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業部通過招標選擇數家戰略合作供應商,在不同時期通過比價方式確定供應商.

第三章、公司採購材料的供應

第七條、項目部(公司)根據圖紙、公司的有關要求及自身項目的成本控制指標,對材料品牌、材質、型號、規格、進場時間和用量確認後,報公司由公司相關部門統一安排供應,材料供至現場後由項目部(公司)組織對材料進場規格、數量和質量等進行驗收。

第四章、總承包單位供應材料的限價和批價

第八條、職責分工

1、項目部(公司)根據圖紙和公司的有關要求負責項目材料品牌、材質、型號、規格和用量的確認、材料價格市場行情的調研和考察、材料價格的批覆。

2、計劃預算部負責材料的詢價和限價。

第九條、限價和批價程序

1、項目部(公司)專業工程師對總承包單位所申報的材料詢價表明細進行覈對審查,審覈材料的品牌、材質、型號、規格、用量等是否與圖紙設計及我方產品定位要求相吻合,審覈完畢後由項目經理簽字確認後報計劃預算部。

2、計劃預算部根據項目部所報明細進行市場調研和詢價,確定各種材料的最高限價並覈實所報明細計價單位是否與預算計算規則相一致。如某種材料價格市場變化較大,而又確實需要分批次供貨,則由計劃預算部每月發佈一次價格限價信息提供給各項目部。

3、項目部根據計劃預算部的限價,結合各自項目部對市場價格調查情況以及自身項目的成本控制指標,對材料價格進行批覆。如批價不高於限價,則由項目部自行批覆;如批價高於限價,則項目部需將情況報給計劃預算部,經批准後方可正式批價。

第十條、計劃預算部和各項目部均要安排專人(兩人以上)對材料、設備的市場行情進行廣泛而卓有成效的市場調研,並建立起材料、設備價格的信息庫,信息庫至少要包含:各種材料、設備各個時間段的價格情況;主要材料、設備在市場上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應少於五家。

第十一條、各項目部應對項目上已使用的材料的供貨商進行評價,推薦有實力、信譽度好的供貨商進入項目管理部編制的合格供應商名錄。進入合格供應商名錄的在以後的項目上可不用對其進行考察。

第五章、附則

第十二條本辦法由xx負責解釋。

第十三條本辦法自頒佈之日起執行。

公司採購管理制度6

一、原材料供應商管理制度供應商開發

1、制定目的

爲規範供應商開發流程,使之有章可循,特制定本規章。

2、適用範圍

本公司原材料供應新廠商之開發工作,除另有規定外,悉依本規章執行。

3、原材料供應商開發程序

原材料供應商開發權責

(1)生產部使用原材料,由外聯物料部負責供應商開發主導工作,由技術部門確認產品質量。

(2)研發部使用材料,由研發部門確認負責供應商開發主導工作,外聯物料部負責協助工作。

(3)一般物料、配件由外聯物料部負責開發主導工作,使用部門提出相關意見或建議。

(4)生產專用設備由使用部門負責供應商開發主導工作,外聯物料部負責協助工作。其他一般設備由外聯物料部負責供應商開發主導工作。

(5)研發部、品管部、技術部、生產部、外聯物料部組成廠商調查小組,負責原材料供應商的調查評覈。原材料供應商的更換

(1)研發部、技術部、品質部確認更換產品的質量。並提交樣品測試報告。

(2)外聯物料部確認更換產品的性價比。

(3)由外聯物料部提交申請經主管副總審覈簽字方可更換供應商。

原材料供應商基本資料表

應由原材料廠商填寫《供應商基本資料表》,由採購員進行覈實。該表包括下列內容:

(1)公司名稱、地址、電話、傳真、E—mail、網址、負責人、聯繫人。

(2)公司概況,如資本額、成立日期、佔地面積、營業額、銀行訊息。

(3)設備狀況。

(4)人力資源狀況。

(5)主要產品及原材料。

(6)主要客戶。

(7)其他必要事項。

外聯物料部採購員填寫《供方評審記錄表》,由外聯物料部經理簽字審覈。

供方評審記錄表,一般包括下列內容:

(1)產品質量、質量保證體系情況

(2)生產能力、交貨是否準時。

(3)售後服務情況。

(4)價格是否合理。

外聯物料部採購員填寫《供方情況調查表》,由外聯物料部經理簽字審覈。:

供方情況調查表,一般包括下列內容:

(1)有無專職檢驗機構。

(2)專職檢驗人員素質。

(3)有無必要的質量管理制度。

(4)檢驗手段如何。

(5)計量制度是否健全。

(6)有無檢驗臺帳和原始記錄。

(7)有無器件借用制度。

(8)產品有無合格證制度。

(9)有無不合格品管理制度、執行情況。

(10)質量問題處理程序如何。

(11)有無進度保證制度。

(12)有無成品包裝、運輸保護措施。

原材料供應商開發流程

(1)尋找原材料供應商。

(2)填寫原材料供應商基本資料表。

(3)與原材料供應商洽談。

(4)作樣品鑑定。

(5)原材料供應商問卷調查。

(6)提出原材料供應商調查評覈之申請。

二、採購管理制度定購採購流程

1、制定目的

爲落實物料、零件採購作業管理,確保採購工作順暢,特制定本規章。

2、適用範圍

本公司物料、零件之訂購、採購管理業務。

3、請購規定

請購的提出,覈准權限

(1)原材料的提出:生產部根據生產計劃提交下月原材料的需求量,由生產部經理簽字確認。

(2)設備/配件和其他生產低耗品的提出:由各部門提交《設備/物料採購申請單》,由各部門經理簽字確認,報外聯物料部確認後以呈批件形式由主管副總簽字生效後才能採購。

物料採購覈准權限

(1)原材料的核準權限,接受生產部提交的下月原材料的需求量表格,採購員需先與倉庫覈對原材料數量,確定採購數量,做出採購計劃,經部門經理簽字確認。

(2)配件和其他生產低耗品的核準權限,根據各部門提交的《設備/物料採購申請單》,外聯物料部應本着節約原則及時落實該配件或耗材的使用情況(包括用於哪裏,用多少,一個配件可使用的時間是多長)。如有疑義應及時與申購部門溝通。外聯物料部確認後以呈批件形式由主管副總簽字生效後才能採購。

4、採購規定

採購方式

本公司採購方式一般有下列幾種:

(1)集中採購

(2)合約採購

(3)一般採購

除(1)(2)以外之物料,採用隨需求而採購之方式。

採購作業規定

詢價、議價

(1)採購人員接獲覈准後之《設備/物料採購申請單》,應選擇至少三家符合採購條件的供應商作爲詢價對象。(目前各原材料只有一家供應商)

(2)專業材料、用品或項目,外聯物料部應會同使用部門共同詢價與議價。

(3)採購議價採購交互議價之方式。

(4)議價應注意品質、交期、服務兼顧。

合同的簽訂

(1)合同的內容包括

貨物名稱,型號,數量,單價,總價格,發票,包裝

交貨地點,到貨日期

付款條件及方式

技術指標

驗收

爭議的解決

不可抗力

檢驗及索賠

(2)合同的制定

合同草稿由外聯物料部制定,其技術指標由技術部、品質部或使用部門簽字確認。

呈核及覈准

(1)採購人員詢價、議價完成後,於《設備/物料採購申請單》上填寫詢價或議價結果。

(2)標準擬訂購供應商、交貨期限與報價有效期限,經主管審覈,並依採購覈准權限呈核。

(3)採購覈准權限規定,不論金額多寡,均應先經採購經理審覈,主管副總覈准。

(4)對於其他生產低耗品的採購,外聯物料部門接到申購部門《設備/物料採購申請單》後先落實是否需求購買,無誤後應按實際需求內容填寫《呈批件》,詳細說明所購物品原因、數量、預計金額。報主管副總審批簽字後購買。

訂購作業

(1)採購人員接獲經覈准之《設備/物料採購申請單》後,根據《採購計劃》應以《採購訂單》形式向供應商訂購物料,並以電話或傳真形式確認交期。

(2)合同採購根據採購合同填寫合同簽訂申請單,並由物料部採購員簽字確認合同內容,申請部門簽字確認使用目的以可以生產的產品數量,物料部經理簽字審覈,由財務主管簽字覈實資金,再呈主管副總審批簽字後實施採購。

(3)採購人員應控制物料訂購交期,及時向供應商跟催交貨進度。

驗收與付款

(1)經品質部檢驗合格簽字後辦理入庫手續,不合格產品與供應商聯繫退貨。

(2)依財務管理規定,辦理供應商付款工作。

三、採購管理制度採購價格管理

1、制定目的

爲確保材料高品質低價格,從而達成降低成本之宗旨,規範採購價格審覈管理,特制定本規章。

2、適用範圍

各項原物料採購時,價格之審覈、確認,除另有規定外,悉依本規章處理。

3、價格審覈規定

報價依據

技術部提供新材料之規格書,作爲外聯物料部成本分析之基礎,也作爲供應商報價之依據。

價格審覈

(1)供應商接到規格書後,於規定期限內提出報價單。

(2)外聯物料部一般應挑選三家以上供應商詢價,以作比價、議價依據。

(3)外聯物料部經理審覈,認爲需要再進一步議價時,退回採購人員重新議價,或由經理親自與供應商議價。

價格調查

(1)已覈定之材料,外聯物料部門必須經常分析或收集資料,作爲降低成本之依據。

(2)本公司各有關單位,均有義務協助提供價格訊息,以利外聯物料部比價參考。

(3)單價漲跌之審覈流程,應同新價格審覈流程。

(4)採購數量或頻率有明顯增加時,應要求供應商適當降低單價。

四、採購管理制度採購品質管理

1、制定目的

規範採購過程的品質管理規定,使採購品質管理有章可循。

2、適用範圍

本公司物料採購、驗收、索賠等過程的品質管理,除另有規定外,悉依本規章執行。

3、採購品質管理規定

文件資料要求

物料訂購前,本公司應提供下列文件資料,或在訂購單、採購合約內予以明確規定:

(1)訂購物料之規格、圖紙、技術要求等。

(2)產品技術精度、等級要求。

(3)各種檢驗規範、標準或適用規格。

合格供應商之選擇

物料採購,除經總經理特准外,均需向合格供應商訂購。

品質保證之協定

願材料料之採購,應由供應商承負品質保證之責任,並在訂購前明確,本公司要求供應商承諾下列品質保證:

(1)供應商應保證產品製造過程的`必要控制與檢測。

(2)供應商產品出廠前應有逐批作抽樣檢驗。

(3)供應商應隨貨送交其出貨品質檢驗合格之記錄。

(4)接受本公司必要之供應商調查、評鑑。

進貨驗收之規定

供應商提供之物料,必須經過本公司倉庫、品管、採購等部門人員之相關驗收工作,主要包括下列幾項:

(1)採購員需確認訂購單、供應商、到貨日期、物料的名稱與規格。

(2)倉庫管理員需確認數量。

(3)品質部需確認品質檢驗並填寫檢測報告。

(4)檢驗合格後由採購員辦理入庫手續。

退還不合格品

對檢驗合格物料,入庫後應予以明確標識,以確保後續品質之可追溯性(如供應商名稱、物料規格、數量、交貨時間、檢驗人員等級料之標註,以便追溯、區分、使用之方便)。

品質糾紛處理

有關採購物料發生規格不符、品質不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統稱爲品質糾紛處理。具體規定如下:

處置依據

以雙方事先約定之品質標準作爲處置依據,並於訂購單上詳細說明,其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等的,原則上以本公司之要求爲依據。

採購物料退貨與索賠

(1)擬退回之採購物料應由倉管員清點整理後,通知採購員。

(2)外聯物料部經辦人員通知供應商換貨。

(3)訂製品之退貨,原則上要求供應商重做或修改至合格爲止。

(4)確屬無法修復或供應商技術能力不足時,可取消訂單,另覓供應商。

採購其他索賠根據合同規定進行索賠

公司採購管理制度7

1.1制定目的:爲確保採購交期管理更爲順暢,特制定本制度。

1.2適用範圍:本公司採購之物料的交期管理,除另有規定外,需依本制度執行。

(1)採購部負責本規章制定、修改、廢止之起草工作。

(2)供應鏈副總經理負責本規章制定、修改、廢止之核準。

預防欠料及欠料跟進管理是採購的重點工作之一,同時也是爲了確保採購交期,確保交期的目的,是必要的時間,提供生產所必需的物料,以保障生產並達成合理生產成本之目標。

(3)由於效率受影響,需要增加工作時間,導致製造費用的增加。

(4)由於物料交期延誤,採取替代品導致成本增加或品質降低。

(5)交期延誤,導致客戶減少或取消訂單,從而導致採購物料之囤積和其他損失。

(6)交期延誤,導致採購、運輸、檢驗之成本增加。

(7)斷料頻繁,易導致互相配合的各部門人員士氣受挫。

1.1採購部將請購、採購、供應商生產、運輸及進料驗收等作業所需的時間予以事先規劃確定,作爲各部門的參照依據。

1.2由電子、包材採購工程師負責收集各類原材料L/T,並綜合比較覈實各類材料L/T的合理性,最終彙總發出,交由PMC部門下單組輸入EPR進行下單系統參數維護。

1.3由PMC部門負責收集和制定風險、重點核心的按單及按預測採購的物料。見<預防欠料清單>

2.1預先明確交期及數量,大訂單可採用分批交貨方式進行。

2.3每週三由PMC負責跑出齊套分析,週四轉發採購,由採購根據齊套分析產生的三週交貨計劃,依據不同材料對應的不同供應商,分別發給相關供應商三週交貨計劃,並在一天內要求各供應商確認答覆交貨時間,最後由對應採購工程師彙總回覆PMC實際可交貨時間,藉此每週滾動更新,確保相關供應商清楚所供之材料具體的交貨時間及數量並依次提前備料生產。

(3)每月、每週供應商(風險、重點核心的按單及按預測採購的物料)產能分析和負荷分析

3.1每月、每週供應商產能分析和負荷分析展開和執行見附頁《供應商產能分析和負荷分析制定》

3.3採購工程師需嚴格按招標份額進行訂單分配,與此同時應充分同相關供應商進行溝通或者現場稽覈,事先了解供應商的產能配備情況,若其產能配備確實不能滿足當前分配份額額度的正常供應,或者品質亦無法保證的情況下,需及時填寫招標份額調整表,申請份額切換。

(4)請部分供應商提供生產進度計劃及交貨計劃,確保預防欠料

4.1採購工程師根據<預防欠料清單>向PMC提前三天確認交貨計劃是否欠料。儘早瞭解供應商之瓶頸與供應能力,便於採取對策。

4.2當執行急單或者預計存在風險的訂單時,採購工程師應在供應商訂單執行開始生產的同時要求供應商自主提供生產進度計劃及交貨計劃,並以此同PMC要求交貨計劃進行覈實對比,若不能滿足,則需立即同供應商進行協商,調整配置以滿足客戶交貨要求爲先,若可以滿足,則依據此計劃時間節點進行監督並敦促供應商嚴格執行。

5.1採購人員應儘量多聯繫其他物料提供來源,以確保應急。

5.2工程部定期發出全部獨供材料列表,由供管部作爲窗口提供推薦替代物料(採購部有優選之替代物料亦可推薦),並由器件工程部主導替代物料的承認,最終加入BOM。

(1)交期確定後計劃員開始實施對交期執行情況跟蹤確認,採購工程師根據每週齊套分析回覆的《採購欠料復期表》,重點標示出不能符合要求以及存在交貨風險的材料列表形成《採購物料跟蹤管控表.》,每日對錶中材料一一進行跟催及確認最新生產進度狀況,並根據變化情況不斷更新《採購物料跟蹤管控表》。確保提前掌控風險。採購工程師在訂單執行過程中應保持同相關供應商的溝通,對於供應商反饋的異常必須在第一時間給予協助處理,包括技術支援、品質輔導等。

(2)交期,規格及數量變更的及時聯絡與通知以確保維護供應商的利益,配合本公司之需求。

當交貨計劃有變更時應第一時間以郵件以及電話的方式務必通知到相關供應商,確保不能因交貨計劃變更未及時知會供應商而造成的產品呆滯。在途呆滯應牽頭協調供應商及公司呆滯處理小組處理善後問題。

(3)供應商交期管理方法:根據不同供應商或不同輕重緩急情況用不同跟進方法

3.1計劃審覈法:根據供應商對訂單交期回覆結果和對供應商交貨計劃的確認來跟蹤交貨情況。此方法適應於組織架構完善、管理水平比較高、供貨質量穩定、交期業績評爲A級以及長期合作的重要供應商。

3.2生產會議逼迫法:對於訂單批量比較大且分批交貨,存在採購風險,採購週期比較長,並且是重點保障的客戶產品的物料,採取定期例會與供應商及相關部門會議研討的方式,審批分批交貨計劃,要求供應商重點確保的方法。

3.3實績管理法:根據供應商對下達訂單回覆結果,通過每月或每週考覈供應商按期交貨的方法。此方法適應於重要供應商、戰略供應商、有自我管理目標的供應商。

3.4盯人逼迫法:在供應商交期延誤或即將延誤,採購員直接安排供應商生產現場作業計劃或到供應商處現場跟蹤供應商的生產、檢驗、發貨等情況,並要求供應商提供每天的生產報表,確保供應商的生產情況在監控之中,以保證按時交貨的方法。此方法適應於供應商管理混亂,組織架構不完整,訂單混亂,新供應商新訂單,有風險的訂單或緊急插單等情況。

3.5分批採購法:爲了迴避採購風險,將一個大的採購訂單分解成若干小訂單來採購的方法。要求按公司生產時間交貨。此方法適應於新供應商、價格波動較大的物料採購。控制供應商物資停留在公司時間從而減低庫存。

3.6量購批入法:下一個大訂單給供應商,然後根據生產時間和定量需要分批購入,並由供應商直接送貨到生產線,然後,按照送貨量入庫結算。此方法適應於長期穩定合作的供應商和戰略供應商。或物資價值不高的,個體不大,按庫存採購的合作供應商

3.7異狀報告法:要求供應商在一定時間段前(按照生產計劃鎖定的計劃時間),對可能出現的延遲交貨,質量異常以及人員、資源短缺等情況進行8D報告的方法。此方法適應於所有出現異常的供應商。對於管理鬆散、計劃性不強、頻髮質量問題的供應商和資金實力較弱的供應商尤其要關注。

3.8責任賠償法:根據合同、物流協議、質量協議約定,對於交期延誤、因供應商原因產生高額運費,以及因質量問題影響交貨數量不足等情況,而影響生產計劃的有效落實時,對供應商實施經濟上索賠的方法。此方法適應於所有負有責任的供應商。

3.9進度表監控法:爲了確保供應商按期交貨,對預測到可能存在潛在交期風險的供應商實施審批分交貨計劃。生產計劃,生產進度表監控的方法進行管理的方法。此方法適應於外協或外發供應商,風險供應商、新供應商、老供應商新產品以及重要的二級供應商。

3.10預警法:對於首家供應商或重要客戶指定供應商交貨實施重點跟蹤,要求供應商定期在交貨前(例如3—5天)向客戶提示的方法。

及時安排技術、品管人員對供應商進行指導,必要時可以考慮到供應商處進行驗貨,以降低因進料檢驗不合格導致斷料發生之情形。

依供應商績效考覈辦法進行考覈,將交期的考覈列爲重要項目之一,以督促供應商提高交期達成率。

針對供應商交期延遲的案例,採購工程師及時組織供應商進行檢討,並以8D報告格式要求供應商進行原因分析及提出改善對策。

依供應商考覈結果與配合度,考慮更換、淘汰交期不佳之供應商,或減少其訂單。

針對交貨極差之供應商,屢教不改者採購工程師可填寫“招標份額調整申請單”,減少其訂單份額,經供管部綜合考覈,符合淘汰條件的,及時淘汰更換此供應商。

必要時加重違約的懲罰力度,並對優良廠商予以適當之回饋。

對於交貨配合良好之供應商,在每次招標份額分配中,應重點考慮交期表現並給予其適當訂單份額傾斜,對於違約或交期表現較差供應商,減少份額分配,並在實際交貨案例中,如出現實質性的影響生產並造成停線,統計損失折算相應金額並向供應商索賠。

公司採購管理制度8

第一條本辦法所管理的對象爲公司辦公設備、用品、印刷品、低值易耗品等。

第二條公司鑰匙的保管

公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用,不可將鑰匙隨意轉交他人保管;

第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購買。

第四條採購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付,若金額較少或有特殊情況,要提前說明原因方可支付現金。

第五條公司固定資產均有相應的固定資產保管卡,任何員工不經人事行政部批准不允許私自進行調換、改裝或其它類似行爲。若因此造成經濟損失,將視情況給予相應的處罰。

第六條屬正常辦公消耗時所領用辦公用品需經公司行政登記領用。

第七條員工辦理離職時,應歸還借用、領用及公司規定之應歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產,由人事行政部負責監督,相關管理責任的部門負責人檢驗並進行確認、索回。若有損壞或丟失,按其損壞程度予以經濟或實物賠償。任何人不得以任何原因將公司用品據爲己有。

第八條報銷

1.報銷時間:每週及每月按規定時間報銷費用。

2.用於公司各種用途的費用在報銷時,需附上相關的正式發票及原始憑證,經部門主管簽字,送至人事行政部審覈,由人事行政部統一交由財務部,財務負責人審覈確認無誤後交至總經理,總經理審批簽字後方可發放其款項。

公司採購管理制度9

爲了進一步搞好醫療器械體外體外診斷試劑)產品質量,及時瞭解該產品的質量標準情況和進行復核,企業應及時向供貨單位索取供貨資質、產品標準等資料,並認真管理,特制定如下制度:

一、醫療器械採購:

1、醫療器械的採購必須嚴格貫徹執行《醫療器械監督管理條例》、《經濟合同法》、《產品質量法》等有關法律法規和政策,合法經營。、

2、堅持“按需進貨、擇優採購”的原則,注重醫療器械採購的時效性和合理性,做到質量優、費用省、供應及時,結構合理。

3、企業在採購前應當審覈供貨者的合法資格、所購入醫療器械的合法性並獲取加蓋供貨者公章的相關證明文件或者複印件,包括:

(1)營業執照;

(2)醫療器械生產或者經營的許可證或者備案憑證;

(3)醫療器械註冊證或者備案憑證;

(4)銷售人員身份證複印件,加蓋本企業公章的授權書原件。授權書應當載明授權銷售的品種、地域、期限,註明銷售人員的身份證號碼。

必要時,企業可以派員對供貨者進行現場覈查,對供貨者質量管理情況進行評價。

如發現供貨方存在違法違規經營行爲時,應當及時向企業所在地食品藥品監督管理部門報告。

4、企業應當與供貨者簽署採購合同或者協議,明確醫療器械的名稱、規格(型號)、註冊證號或者備案憑證編號、生產企業、供貨者、數量、單價、金額等。

5、企業應當在採購合同或者協議中,與供貨者約定質量責任和售後服務責任,以保證醫療器械售後的安全使用。

6、企業在採購醫療器械時,應當建立採購記錄。記錄應當列明醫療器械的名稱、規格(型號)、註冊證號或者備案憑證編號、單位、數量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。

7、首營企業和首營品種按本公司醫療器械首營企業和首營品種質量審覈制度執行。

8、每年年底對供貨單位的質量進行評估,並保留評估記錄。

二、醫療器械收貨:

1、企業收貨人員在接收醫療器械時,應當覈實運輸方式及產品是否符合要求,並對照相關採購記錄和隨貨同行單與到貨的醫療器械進行覈對。交貨和收貨雙方應當對交運情況當場簽字確認。對不符合要求的貨品應當立即報告質量負責人並拒收。

2、隨貨同行單應當包括供貨者、生產企業及生產企業許可證號(或者備案憑證編號)、醫療器械的名稱、規格(型號)、註冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、數量、儲運條件、收貨單位、收貨地址、發貨日期等內容,並加蓋供貨者出庫印章。

3、收貨人員對符合收貨要求的醫療器械,應當按品種特性要求放於相應待驗區域,或者設置狀態標示,並通知驗收人員進行驗收。需要冷藏、冷凍的醫療器械應當在冷庫內待驗。

三、醫療器械驗收:

1、公司須設專職質量驗收員,人員應經專業或崗位培訓,經培訓考試合格後,執證上崗。

2、驗收人員應根據《醫療器械監督管理條例》、《醫療器械經營許可證管理辦法》等有關法規的規定辦理。對照商品和送貨憑證,對醫療器械的外觀、包裝、標籤以及合格證明文件等進行檢查、覈對,並做好“醫療器械驗收記錄”,包括醫療器械的名稱、規格(型號)、註冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、生產日期、滅菌批號和有效期(或者失效期)、生產企業、供貨者、到貨數量、到貨日期、驗收合格數量、驗收結果等內容。醫療器械入庫驗收記錄必須保存至超過有效期或保質期滿後2年,但不得低於5年;

3、驗收記錄上應當標記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的還應當註明不合格事項及處置措施。

4、對需要冷藏、冷凍的醫療器械進行驗收時,應當對其運輸方式及運輸過程的溫度記錄、運輸時間、到貨溫度等質量控制狀況進行重點檢查並記錄,不符合溫度要求的應當拒收。

5、驗收首營品種應有首批到貨同批號的醫療器械出廠質量檢驗合格報告單。

6、外包裝上應標明生產許可證號及產品註冊證號;包裝箱內沒有合格證的醫療器械一律不得收貨。

7、對與驗收內容不相符的,驗收員有權拒收,填寫‘拒收通知單’,對質量有疑問的填寫‘質量複檢通知單’,報告質量管理部處理,質量管理部進行確認,必要的時候送相關的檢測部門進行檢測;確認爲內在質量不合格的按照不合格醫療器械管理制度進行處理,爲外在質量不合格的由質量管理部通知採購部門與供貨單位聯繫退換貨事宜。

8、對銷貨退回的醫療器械,要逐批驗收,合格後放入合格品區,並做好退回驗收記錄。

質量有疑問的應抽樣送檢。

9、入庫商品應先入待驗區,待驗品未經驗收不得取消待驗入庫,更不得銷售。

10、入庫時注意有效期,一般情況下有效期不足六個月的不得入庫。

11、經檢查不符合質量標準及有疑問的醫療器械,應單獨存放,作好標記。並立即書面通知業務和質量管理部進行處理。未作出決定性處理意見之前,不得取消標記,更不得銷售。

12、驗收合格後方可入合格品庫(區),對貨單不符,質量異常,包裝不牢固,標示模糊或有其他問題的驗收不合格醫療器械要放入不合格品庫(區),並與業務和質量管理部門聯繫作退廠或報廢處理。

附:1、醫療器械產品註冊證

2、企業工商營業執照

3、購銷合同(記錄)

4、醫療器械產品技術要求(質量標準)複印件材料(並蓋章爲準)。

5、醫療器械驗收記錄。

6、隨貨同行單

7、拒收通知單

8、質量複檢通知單

公司採購管理制度10

一、目的

爲加強公司物資(生產物資或生產設備)的採購管理,規範採購操作規程,建立合格供應商網絡,適時採購物美價廉的物資,以滿足公司正常的運營,特制訂本制度。

二、適用範圍

適用於公司各類生產物資(設備)或大宗的採購。

三、採購及物流審批權限

1、採購申請單

採購申請單由需求部門提出,審批權限如下:

(1)估算金額在 元以內,由部門經理審批。

(2)估算金額在 元至 元之間,先由部門經理審覈,再由分管副總審批。

(3)估算金額在 元至 元之間,先由部門經理和分管副總審覈後,再由總經理審批。

(4)估算金額在 元以上(大宗採購),由董事長加批。

2、採購訂單(或採購合同)

採購員根據已審批的採購申請單和市場詢價結果製作採購訂單,審批權限如下;

(1)採購金額在 元以內,由採購經理直接審批。

(2)採購金額在 元至 元之間,先由部門經理審覈,再由分管副總審批。

(3)採購金額在 元至 元之間,先由部門經理和分管副總審覈後,再由總經理審批。

(4)採購金額在 元以上(大宗採購),由董事長加批。

(5)採購金額在 元以上,財務經理附核。

3、驗收入庫審批權限

1、入庫金額在 元以內的單據由部門經理審批。

2、入庫金額在 元至 元之間的單據由部門經理審覈,分管副總審批。

3、入庫金額在 元以上的單據由部門經理和分管副總審覈,總經理審批。

4、領用發貨審批權限

1、出庫金額在 元以內的單據,由儲運部經理及領用部門經理共同審批。

2、出庫金額在 元至 元的單據,需分管副總加批。

3、出庫金額在 元以上的單據,需總經理加批。

四、物資採購流程

1、物資需求部門提供採購申請單,並完成必要審覈和審批手續。

2、採購部憑已審覈的採購申請單,製作採購訂單或採購合同(含報價),在完成採購訂單的審批手續後,給供應商下達採購計劃,同時送採購訂單到財務部備案。

3、供應商送貨到指定倉庫,採購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗,並進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單,入庫單一份給採購部、一份給財務部,一份給供應商,並在供應商送貨單收貨確認。

4、物質需求部門到儲運部領用已申購的物資。

五、支付流程及審批權限

1、供應商憑公司儲運部簽字確認的送貨單到採購部對賬,產生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單),採購經理簽字確認,對賬清單報送到財務部。

2、財務部對採購部的對賬清單進一步進行確認,由財務經理審覈。

3、供應商憑送貨單、入庫單、採購訂單、對賬清單、供貨發票到公司辦理審批手續:

(1)發票金額在 元以內,由採購經理審覈、財務經理審批。

(2)發票金額在 元至 元的,由採購經理審覈,財務經理和分管副總共同審批。

(3)發票金額在 元至 元的,需總經理加批。

(4)發票金額在 元以上的,需董事長加批。

六、供應商的管理

1、對於大宗或經常使用的物資,應建立相對穩定的供應商,並建立“供應商目錄”作爲採購時詢價議價和供料的參考,應嚴格按ISO質量體系要求來運作。

2、對於經常採購的物資,應找兩家以上的供應商作爲儲備或交互採購,貨比三家,採購性價比較高的物資。

3、根據供應商信譽狀況、貨源穩定性(品質、數量)、資金狀況等方面綜合考慮,把供應商分類A、B、C、D等幾類,並由此確定是否爲長期發展或淘汰的供應商。

4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準,並在品質和技術服務上給予必要的幫助,使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。

5、對於交貨品質不符合質量標準,交貨數量不足,延誤交期,售後服務不良等情況的供應商,應採用末位淘汰法進行淘汰,並另行開發新的供應商。

6、採購人員應積極調查物資資訊,收集物資市場行情,積極開發新的供應商。新的供應商必須具備:營業執照(副本)、稅務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資文件。

七、採購紀律規定

1、各物資需求部門應根據生產經營需要,本着“節約、降本”的原則提交採購請購單。

2、採購人員必須牢固樹立企業主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司採購成本的最低化、採購質量的最優化、採購效率的最快化。

3、採購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。

4、採購人員應及時掌握市場動態信息,自覺學習業務知識,提高業務工作的能力,以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。

八、如公司採購員自行採購,則採購流程及審批權限類同上述。

九、本制度從20xx年3月18日試行。

XX有限公司

二○xx年三月十八日

公司採購管理制度11

一、總則

(一)、爲規範本集團及下屬生產企業的採購工作,特制定本制度。

(二)、本制度適用於集團公司及集團下屬各生產企業的採購活動。

二、採購原則

(一)、嚴格執行詢議價程序

凡未通過招標確定供應商價格的物品的採購,每次採購金額在20xx元以上,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客戶羣等因素的基礎上進行綜合評估,並與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

(二)、合同會簽制度

固定資產的採購合同,必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與,調研彙總各方意見,經公司分管領導審覈,總經理批准簽約。屬集團採購的項目,應報總裁批准。

(三)、職責分離

採購人員不得參與物資和服務的驗收,採購物資質量、數量、交貨等問題的解決,應由採購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。

(四)、一致性原則

採購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審覈後,差值不得超過請購量的5%-10%。

(五)、最低價搜尋原則

採購人員隨時蒐集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,瞭解市場最新動態及各地區最低價格,實現最優化採購。

(六)、廉潔制度

所有采購人員必須做到:

1、熱愛企業,自覺維護企業利益,努力提高採購材料質量,降低採購成本。

2、加強學習,提高認識,增強法治觀念。

3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

4、嚴格按採購制度和程序辦事,自覺接受監督。

5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學習業務,廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(七)、招標採購

凡大宗或經常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式,由生產、質量、財務、審計、採購、總經辦等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化採購程序,提高工作效率。

對於價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應隨着掌握市場行情,調整採購價格。

三、採購程序

(一)、供應商的選擇和審計

1、原輔材料的供應商必須證照齊全,具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試,徵得生產、質量部門同意。必要時,報有關管理部門批准備案。

2、對於大宗和經常使用的商品或服務,採購部應較全面地瞭解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售後服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好業務記錄,會同企業生產、質量、採購部門對供應商定期進行評估和審計。

3、固定資產及零星物資採購在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商爲中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作爲唯一決定的因素。

4、爲保證原、輔、包材質量的穩定,供應商也應相對穩定。

5、爲確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發生,對於生產運營所必需的商品,應有兩家或兩家以上供應商作爲後備供應商或在其間進行交互採購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨,以保證貨源、質量和價格合理。

6、對於零星且規格繁雜的物資,每年度根據部門預算計劃統計造表交採購部門,向三家以上供應商詢價,經有關部門及採購部門綜合評估後,選擇合適的供應商,簽訂特約供貨協議,定期結算。

公司採購管理制度12

公司各部門:

根據公司高管辦公會議研究決定,遷入新廠後按照新制定的採購流程採購生產及辦公物資,採購物資遵循節約資金、嚴控成本、質優價廉、統一歸口的採購原則。非公司授權部門不得白行採購物資,如有違反財務部不予審覈報銷,並由人力資源部按照〈〈管理人員績效考覈辦法》對責任人進行考覈,對數額巨大的將進行經濟處罰。現將公司授權履行採購職責的部門及採購範圍明確如下:

一、採購部門採購範圍

1、生產用原輔料、藥材、包裝材料;

2、生產勞保用品(含工作服)及消耗材料;

3、五金配件、電工電料、生產工器具(原生產部採購員劃歸採購部);

4、組織採購工程器材、生產設備設施、質量分析大中小型儀器;項目部、生广部、質量部有優先建議權,並參與選型及考察過程;

5、生產用清潔用品類(含潔具、消毒洗滌用品等);

6、化驗用試液、試劑、標準品、特殊管理藥品及易製毒化學品。

7、其他由總經理批准的採購項目。

二、辦公室採購範圍

1、辦公用品(筆墨紙張、名片、耗材類);

2、辦公設備、器材、清潔用具等;

3、辦公傢俱、電器、飲用水;

4、食堂物資及宿舍樓維修維護材料;

5、其他由總經理批准的採購項目。

三、請購及審批程序

1、各部門需要採購的物資,由部門經辦人填寫請購單,部門經理初審、分管總監簽字審覈後,提交總經理批准,重大項目或大宗物資需執行董事或董事長覈准後,由米購部門開展米購業務。

2、特殊商品如專業書籍、雜誌、報刊、專用賬冊等非常規物資經部門請購,總經理批准後可由提出請購需求的部門採購。

3、印字包裝材料變更按照專用程序進行審批和採購。

特此通知,請各部門遵照執行。

有限公司

  二。一五年五月二十八日

公司採購管理制度13

1.目的

爲保證企業設備維修保養,日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高採買工作的質量管理,特制定本管理規程。

2.範圍

各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。

3.職責

3.1採買員負責對各類物資的採購工作。

3.2總經理負責需採購物資的複審工作。

4.程序

4.1根據各部門月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,及時與相關的業務單位聯繫,落實物資和價格後,反饋財務部主管初審後,報總經理批示後領取支票及時組織物品的購入,物資到位後,及時通知有關部門領用,並認真填寫領用單。

4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時採購(特殊情況可以先購後批),確保企業設備的正常運轉。

4.3對一些規格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規格、型號、鑑別質量。

4.4嚴格按照《合格採購商名冊》(財務部備案)選擇採購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,並承擔由此所造成的經濟損失,並處於十倍罰款。

4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本着質量好、價格合理、服務優良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩定的關係。

4.6對常規物品儘可能參照週期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。

4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時留10%尾款。

4.8對大宗物資的採購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。

4.9採買員要負責對物資使用隨時回訪,瞭解物資的使用情況,質量是否合格、優良,如發現質量問題,及時與供貨方聯繫退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。

4.10爲提高資金利用率,便於質量低劣物品的退換,對採購的物品儘可能採取延期付款的方式來制約。

4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監督作用。

4.12採買員要及時報帳,覈銷物品採買的手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長週期不允許超過兩週。

4.13對採購工作要有高度的責任感和事業心,對所分配的採買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發現嚴肅處理。

4.14採買員要刻苦鑽研有關業務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數、業務熟練。

4.15採買員要認真填報《物資結算統計表》,具體的由財務提供。

4.16樹立敬業愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責。

4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,並處於十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。

5.監督執行爲財務部和人資行政部,各部門部長協助監督執行。

公司採購管理制度14

一、釋義

(一)採購物資的分類

本制度所指採購物資分爲三類:

A類,包括主要原料、公用工程、輔助原料等。

B類,包括設備、潤滑油、備品備件、工器具等。

C類,包括化學三劑、分析儀器及試劑等。

除上述物資外,其它物資的採購管理另文規定。

(二)與採購物資管理相關聯的二級單位的分類

1、需求使用單位

2、主管部門

3、採購部門

(三)物資需求(採購)計劃的分類

1、月度物資需求計劃

2、緊急物資需求計劃

(四)採購的方式分類

1、招標採購

2、固定廠商、長期報價採購

3、即時詢價採購

(五)採購部門和計劃部門的劃分

1、A類、B類物資的計劃部門分別爲生產部、設備部,採購部門爲供應部。

2、C類物資的計劃部門是生產部,採購部門爲供應部。

(六)採購物資付款方式分爲

1、預付部分款項。

2、貨到憑發票報銷付款。

3、貨到後分期付款。

4、貨到延期付款。

5、以上方式的結合。

二、職責

(一)公司供應領導小組負責

1、審議批准《採購物資詢議價報告表》。

2、審議決定採取公開招標方式的採購事項。

(二)總經理負責

1、採購合同的批准、簽訂。

2、《物資採購審批表》的批准。

3、採購付款的批准。

(三)生產副經理負責

1、A、B、C類物資需求(採購)的批准。

2、公司首次更新或首次採用的生產各類採購物資的技術性能的確定、批准,及其《採購物資推薦廠家審批表》的批准。

(四)經營副經理負責

1、《物資採購審批表》的審覈。

2、長期物資供應廠家的選定。

3、物資招標工作的組織。

(五)總會計師負責

採購付款的審覈。

(六)綜合辦公室負責

採購合同的審查。

(七)供應部負責

1、負責填寫《物資採購審批表》、《採購物資詢議價報告表》。

2、負責採購A、B、C類採購物資。

(八)生產部、設備部負責

1、A、B、C類物資需求(採購)計劃的審覈。

2、A、B、C類採購物資的入庫檢驗或驗證。

(九)各二級單位負責

1、提報物資需求(採購)計劃。

2、參加物資領導小組會議,審議採購工作相關事宜。

三、程序

(一)物資需求計劃及發放程序

1、需求使用單位根據生產經營管理需求每月20日前填寫《月度物資需求(採購)計劃》。對於確實急需不能列入《月度物資需求(採購)計劃》的物資,物資需求使用單位可隨時及時填寫《物資緊急需求計劃》。

2、《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求計劃》經本單位負責人審覈,所需物資主管部門的審查,公司分管領導批准後,提報至需求物資的採購部門。

3、供應部根據所需物資的庫存情況出庫發放物資。

(1)庫存數量充足的,先行部分發放或隨時發放。

(2)庫存數量不足的,執行《物資採購審批程序》後發放。

(3)庫存數量充足但發放後庫存數量不符合《物資基準庫存量明細》規定的庫存基準量的,先行全部或部分發放後執行《物資採購審批程序》。

(二)物資採購審批程序

供應部根據按照《物資需求及發放程序》彙總的《月度物資需求計劃》或《物資緊急需求(採購)計劃》,結合《物資基準庫存量明細》和目前物資庫存情況,確定應採購物資的品名、數量和擬採取的採購方式,填寫《物資採購審批表》,經供應部部長審查,經營副經理審覈,總經理批准後實施《物資採購實施程序》。

(三)物資採購實施程序

1、物資採購部門採購人員接到經批准的《物資採購審批表》,先覈對採購內容,查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料後,根據採購物資的緩急程度,參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供的資料,除經批准的緊急特殊情況外,必須精選三家以上的供應商進行詢價。

2、對於廠商的報價資料進行整理後,採購經辦人員應深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和經批准的採購方式向廠商議價。

3、採購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成後填寫《採購物資詢議價報告表》,經供應部部長審覈後,進行採購。必要時與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程序各級審批後再進行採購。

4、召開採購領導小組會議審議批准。

(四)採購物資驗收入庫工作程序

1、採購物資到廠後,市場營銷科提請採購物資的主管部門對採購物資進行檢驗或驗證。

2、檢驗或驗證合格後,由市場營銷科採購人員填寫各類《物資入庫驗收單》,經檢驗或驗證人員簽字後物資登記入庫。

(五)採購物資付款工作程序

1、採取預付款方式的採購物資,由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》,填寫《借款單》,經總會計師審覈,總經理批准後辦理預付款手續。

2、採取除預付款方式之外的方式付款的採購物資,在採購物資到廠入庫後,由採購人員憑《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總會計師審覈,總經理批准後辦理報銷付款手續。

四、規定與標準

(一)物資需求(採購)信息傳遞規定

1、物資需求使用單位必須在《月度物資需求(採購)計劃》或《緊急物資需求(採購)計劃》上將所需物資的相關要求說明,特別是品種、規格、型號、供貨日期以及對採購物資的其它特殊要求。

2、所需物資需試用後方能結算付款的,物資需求單位應《月度物資需求(採購)計劃》或《緊急物資需求(採購)計劃》上註明相關事項。

3、物資需求使用單位也要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月度物資需求(採購)計劃》或《緊急物資需求(採購)計劃》上將所需物資的估計單價和金額情況列明。

4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時,必須立即通知供應部,雙方協商積極配合處理好有關事宜。

(二)物資採購規定

1、物資採購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產經營”爲目的,切實做好物資的採購供應工作。

2、供應部要嚴格遵守《供貨商評價制度》,通過“同等條件,質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式,綜合考慮“質量、價格、交貨期、售後服務”四個方面的內容,在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。公司主要採購物資必須保證各有3-5家“資質完備、質量可靠、誠信度高、服務周道”的備選供貨商。

3、對於採購單位提出的供貨商、供貨價格有疑義的物資需求使用單位,應在召開的物資採購領導小組會議上提出,並由會議做出決定。

4、凡採購單價在3萬元以上的大型設備、10萬元以上的成套設備、5萬元以上的大宗物資,必須採取公開招標的採購方式,由招標小組(採購領導小組)確定相關事項。

5、若廠商報價的採購物資規格與《物資採購審批表》所列的規格略有不同或屬代用品者,採購經辦人員應列出資料在《物資採購審批表》上,經主管審覈後,物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意後方可採購。

6、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資採購,採購部門應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協商處理好有關事宜。

(三)採購物資驗收入庫、出規定

1、採購物資到廠後,必須經物資主管部門組織使用單位檢驗或驗證合格後方可入庫。

2、對於經檢驗或驗證不合格的採購物資,採購部門必須與供貨商進行協商,採取退貨、換貨或索賠措施。

3、各類物資主管部門要對所有采購物資的質量標準和檢驗驗證方式方法進行規範和明確。

4、各需求單位在物資驗收合格後按需求單位使用情況由營銷科辦理出庫手續。

(四)採購物資付款規定

下列情況財務科應拒絕支付採購款項:

1、與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

2、物資主管部門和物資使用單位未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

3、《物資入庫驗收單》中列出的採購物資的數量、品種與《採購合同》或《採購物資詢議價報告表》不符的款項。

物資所需物資需試用後方能結算付款的,物資需求單位應《月度物資需求(採購)計劃》或《緊急物資需求(採購)計劃》上註明相關事項。

(五)採購紀律規定

1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要,本着“節約、降本”的原則提報物資需求(採購)計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求(採購)計劃的行爲進行嚴肅處理。

2、物資採購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司採購成本的最低化、採購質量的最優化、採購效率的最快化。

3、採購人員都必須遵守公司規章制度的規定,按照規定的程序和標準採購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

4、採購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

5、採購人員必須樹立服務意識,急生產經營所急,想生產經營所想,任何人不得無故積壓或拖延採購及相關工作。

6、爲掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息,如價格行情等,採購人員必須經常自覺學習業務知識,提高業務工作的能力,以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。

(6)售後服務

對於採購物資,供應部在簽定購買合同時,要明確服務約定。

1)採購物資在投用前需廠家進行現場指導的,由物資供應部門負責聯繫。

2)對於在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題,由物資供應部門在規定時間內協調解決。

公司採購管理制度15

1、凡屬醫療、教學、科研所需用的儀器、設備、衛生材料、勞保用品、辦公用品等,均由相關部門統一負責採購,供應、調配和維修。採購工作應嚴格遵守相關法規,依據招標後中標結果定點採購。招標範圍以外的商品,須經院領導批准通過政府招標採購後,方可進行採購。

2、根據院年度工作要點和規劃,編制採購預算。

3、應成立專門的組織負責大型儀器設備的論證、報批、招標、商務洽談等工作。

4、一般醫療用低值易耗品、物資材料等,根據院內工作需要和庫存量制定月採購計劃,進行定點採購。

5、所有采購商品,必須符合國家頒佈的質量標準和檢測標準。採購人員要認真查驗註冊證、合格證、檢驗證等相關證明文件。

6、採購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計覈對盤點一次。年底全面盤點一次,製表上報。

7、庫房物品要按性質分類保管,作到帳物相符,帳帳相符。

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